下午好,賬上不處理,這是調(diào)表不調(diào)賬,有補(bǔ)繳所得稅才有分錄 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56

老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用,沒有發(fā)票,匯算時(shí)做調(diào)增,賬上怎么處理?
老師,2022年12月份暫估了一筆費(fèi)用,實(shí)際沒有發(fā)生,賬務(wù)和稅務(wù)上如何處理?
老師,2022年12月份暫估了一筆費(fèi)用,實(shí)際沒有發(fā)生,賬務(wù)和稅務(wù)上如何處理?
老師,去年12月份暫估了一筆費(fèi)用,實(shí)際沒發(fā)生,匯算時(shí)調(diào)增,賬上怎么處理?
老師,去年12月份暫估了一筆費(fèi)用,實(shí)際沒發(fā)生,匯算時(shí)調(diào)增,賬上怎么處理?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


實(shí)際沒有發(fā)生,賬上也不用處理?
您好,賬上不處理,我們納稅調(diào)增了,體現(xiàn)在負(fù)債表的未分配利潤(rùn)上了
這樣未分配利潤(rùn)不就是虛減
您好,沒有虛減,不是有所得稅費(fèi)用嗎,負(fù)債表最終是平的
所得稅費(fèi)用肯定和暫估的費(fèi)用不等呀,利潤(rùn)就不一樣
您好,是的,體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)里只有這個(gè)所得稅費(fèi)用,賬上的利潤(rùn)不調(diào)的,本來就是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上去調(diào)整