你好,你說(shuō)的免稅是什么意思?
老師,九月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票沒(méi)有做廢,現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,是申報(bào)完作廢還是現(xiàn)在做費(fèi)
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開(kāi)了發(fā)票3萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢,就在7月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬(wàn)元,8月份沒(méi)有開(kāi)票,9月份開(kāi)正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師,我們單位這月只開(kāi)具了普票,沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)。是免稅的。增值稅減免稅申報(bào)表沒(méi)有填寫數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫呢
老師好,5月申報(bào)個(gè)稅是0申報(bào)的,現(xiàn)在想把5月0申報(bào) 改成有數(shù)據(jù)的,是不是直接在個(gè)稅系統(tǒng)上作廢申報(bào),在系統(tǒng)上重新申報(bào)5月有數(shù)據(jù)的就可以了。
老師你好,1月開(kāi)的免稅發(fā)票沒(méi)有作廢,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅沒(méi)有系統(tǒng)沒(méi)有提取到免稅票的數(shù)據(jù),申報(bào)是不是要修改?
老師,請(qǐng)問(wèn)在建期間購(gòu)買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)機(jī)械租賃的發(fā)票,合同里注明操作員歸個(gè)體戶負(fù)責(zé),這樣發(fā)票的稅率應(yīng)該是多少
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)訂機(jī)票開(kāi)發(fā)票需不需要備注
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問(wèn)--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營(yíng)者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個(gè)欄目比較好?
2024年暫估了48萬(wàn),2025年回來(lái)發(fā)票100萬(wàn)(暫估少了),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開(kāi)的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡(jiǎn)單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒(méi)有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
1月份開(kāi)發(fā)票稅率選的免稅,當(dāng)時(shí)政策還沒(méi)出1%的時(shí)候,開(kāi)錯(cuò)了的,要沒(méi)有收回
那這個(gè)也就直接填寫到里面就可以。
噢,意思就是把免稅的金額也要算在內(nèi)
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)意思。