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2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交

2025-05-24 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-24 11:54

可期初設(shè)為 0 的科目:5 月存貨類科目(系統(tǒng)內(nèi))、工單成本(從 5 月起核算)。 不能清 0 的情況:庫存周轉(zhuǎn)率計算(需用實際庫存數(shù)據(jù))、4 月盤點(diǎn)數(shù)據(jù)(需單獨(dú)表格記錄,用于盤盈盤虧調(diào)整)。 操作要點(diǎn):系統(tǒng)期初設(shè) 0 但保留盤點(diǎn)記錄,當(dāng)月單據(jù)準(zhǔn)確,后續(xù)通過盤點(diǎn)反推差異調(diào)賬。

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齊紅老師 解答 2025-05-24 11:54

同學(xué)你好 稍等我給你答案

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齊紅老師 解答 2025-05-24 11:55

上面的答案不是給你的,系統(tǒng)有點(diǎn)卡提交錯了

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齊紅老師 解答 2025-05-24 11:57

分情況處理: 非重大差異(推薦): 沖銷暫估:借費(fèi)用 -48 萬,貸應(yīng)付 -48 萬。 按發(fā)票入賬:借費(fèi)用 100 萬 + 進(jìn)項稅,貸應(yīng)付 100 萬 + 稅額。 重大差異(追溯調(diào)整): 沖暫估:借以前年度損益 -48 萬,貸應(yīng)付 -48 萬。 入發(fā)票:借以前年度損益 100 萬 + 進(jìn)項稅,貸應(yīng)付 100 萬 + 稅額。 結(jié)轉(zhuǎn)差異:借利潤分配 - 未分配利潤 52 萬,貸以前年度損益 52 萬。 調(diào)稅(若需):借遞延所得稅資產(chǎn) 13 萬(52 萬 ×25%),貸以前年度損益 13 萬。 5 月處理: 需沖紅原暫估(若尚未處理),再按發(fā)票正常入賬。 稅務(wù)提示: 差異若影響匯算清繳,需更正申報或調(diào)整應(yīng)納稅所得額。

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快賬用戶3125 追問 2025-05-24 12:00

1.還沒申報匯算清繳,2.請問是先計提所得稅借以前年度貸應(yīng)交過得稅,在結(jié)轉(zhuǎn)以前年度到利潤分配未分配嗎,2個順序是什么

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齊紅老師 解答 2025-05-24 12:00

同學(xué)你好 先計提的哦

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可期初設(shè)為 0 的科目:5 月存貨類科目(系統(tǒng)內(nèi))、工單成本(從 5 月起核算)。 不能清 0 的情況:庫存周轉(zhuǎn)率計算(需用實際庫存數(shù)據(jù))、4 月盤點(diǎn)數(shù)據(jù)(需單獨(dú)表格記錄,用于盤盈盤虧調(diào)整)。 操作要點(diǎn):系統(tǒng)期初設(shè) 0 但保留盤點(diǎn)記錄,當(dāng)月單據(jù)準(zhǔn)確,后續(xù)通過盤點(diǎn)反推差異調(diào)賬。
2025-05-24
同學(xué)你好, 你家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則吧。 用【利潤分配未分配利潤】這個科目 過度
2025-04-21
同學(xué)你好 用以前年度損益調(diào)整再調(diào)減就行了
2021-05-28
同學(xué)你好 這個可以的
2021-03-18
你好,只做計提所得稅繳納的
2024-06-03
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