都可以這個(gè)只能開(kāi)紅字,可以申報(bào)之后開(kāi)紅字,也可以先開(kāi)紅字
老師,九月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票沒(méi)有做廢,現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,是申報(bào)完作廢還是現(xiàn)在做費(fèi)
老師我公司在三月份是小規(guī)模四月變的一般納稅人,在三月份發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率是1個(gè)點(diǎn),四月份作廢開(kāi)稅點(diǎn)是九,怎么申報(bào)增值稅報(bào)表
老師新年好,1月份電子票開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)月沒(méi)有作廢,2月份需要紅沖一張,老師,現(xiàn)在需要申報(bào)一月份報(bào)表,一月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票還正常申報(bào)么?
老師,我九月份開(kāi)的一張票,然后現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)第三季度的增值稅了,結(jié)果客戶(hù)說(shuō)要作廢這個(gè)票,把金額分成兩筆開(kāi),還能作廢嗎?
老師,我九月份開(kāi)的一張票,然后現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)第三季度的增值稅了,結(jié)果客戶(hù)說(shuō)要作廢這個(gè)票,把金額分成兩筆開(kāi),還能作廢嗎?
公司是一般納稅人,銷(xiāo)售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問(wèn)一下一般納稅人或者小規(guī)模能開(kāi)不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開(kāi)多少票交多少稅,怎么又說(shuō)小規(guī)模季收入不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說(shuō)一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開(kāi)的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問(wèn):服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來(lái)說(shuō),A公司收取的加工費(fèi)可以按來(lái)料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問(wèn),老師,來(lái)料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來(lái)料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說(shuō)的這個(gè)情況,如果符合來(lái)料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?銷(xiāo)項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬(wàn)可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說(shuō)還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過(guò)的
我們公司已開(kāi)發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來(lái)做。與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
老師,申報(bào)系統(tǒng)出來(lái)的發(fā)票數(shù)字和發(fā)票不一樣,是按申報(bào)系統(tǒng)的吧
是不是四舍五入差額還是啥情況?四舍五入差額你按申報(bào)系統(tǒng)
發(fā)票作廢沖紅字,是再開(kāi)票系統(tǒng)嗎
是的,這個(gè)開(kāi)票系統(tǒng)操作
沖完后我申報(bào)3季度的增值稅會(huì)減掉一筆吧,還用做賬嗎
你這個(gè)作廢發(fā)票, 忘記沖掉,3季度不需要做收入,這個(gè)后面開(kāi)紅字也不需要做賬,這個(gè)交稅按實(shí)際做就可以,不交,那這個(gè)不做,