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老師這是之前去年抵扣了現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出怎么寫分錄以前是外賬做的外賬也沒有記進項抵扣的分錄

老師這是之前去年抵扣了現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出怎么寫分錄以前是外賬做的外賬也沒有記進項抵扣的分錄
2023-04-13 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 15:04

你好,你要轉(zhuǎn)到哪里去 借:XXXx費用或者成本 貸、:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5798 追問 2023-04-13 15:14

老師我借的是管理費用辦公費

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:26

你好, 借:管理 費用-辦公費 貸、:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好,你要轉(zhuǎn)到哪里去 借:XXXx費用或者成本 貸、:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-04-13
那你申報的時候轉(zhuǎn)出就行了
2022-07-06
當時分錄怎么做的?借銷售費用多的嗎?如果是的話,借銷售費用貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-11-01
同學(xué)你好 得先勾選然后做賬 計入進項稅
2023-10-11
你好。直接轉(zhuǎn)到當期的成本費用就可以,你原來是借方記入什么科目了,就是借成本費用類科目貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-07-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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