你好,完整的分錄是怎么做的?
去年做的這三筆分錄,上年未抵扣的進(jìn)項稅,現(xiàn)在要抵扣了,但是在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里,怎么做會計分錄
老師,去年有留扣的進(jìn)項稅額一直抵扣,但是沒有做賬上去。現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)今年全部增值稅發(fā)現(xiàn)銷項72萬 進(jìn)項58萬轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬剩下是以前進(jìn)項稅額那分錄要怎么弄
老師這是之前去年抵扣了現(xiàn)在進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么寫分錄以前是外賬做的外賬也沒有記進(jìn)項抵扣的分錄
去年違規(guī)抵扣,今年要做轉(zhuǎn)出,是不是這個月申報是在附表2中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出中填上這筆違規(guī)抵扣的金額?這筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理分錄怎么寫?
老師,已入賬已抵扣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做,是19年的抵扣的現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺設(shè)備,有型號18萬監(jiān)測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數(shù)量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時,需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計提會影響到利潤表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請問現(xiàn)在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區(qū)別
老師,請問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是-100萬,凈資產(chǎn)是200萬,轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
這樣的老師
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是什么原因的
就是多余的進(jìn)項稅嗎,當(dāng)時沒想到今年還要抵扣。
我現(xiàn)在要調(diào)出來,2022年1月抵扣,因為稅務(wù)局上面還沒有認(rèn)證勾選。
認(rèn)證了之后你做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
是的,去年我就做了那三筆分錄。
那你得去稅務(wù)局修改你的申報表,你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個不對。
我沒聽懂你的意思。剩下的我有沒有勾選。我改什么申報。
你不是申報了進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
剩下的398807.99未抵扣的進(jìn)項稅,我做到了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面。不應(yīng)該這個科目里面。
這個你應(yīng)該是在附表二申報的,進(jìn)項轉(zhuǎn)出這里,不要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
我沒有申報。
你沒有勾選你為什么要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 只有做了進(jìn)項,你不允許抵扣,或者是不想抵扣的做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
那我進(jìn)項稅1067811.97.銷項稅622403.38,我應(yīng)該怎么做會計分錄
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項622403.38 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅622403.38 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1067811.97 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項1067811.97
就這樣就可以了?
不需要這一步?
是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方表示留底 是你們以后抵扣的。
那我沒錯呀,老師,你看看。
還說你沒有錯誤,你做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你看我寫的分錄做了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目是用在你認(rèn)證了,進(jìn)項不允許抵扣的。 做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后你的附表二里面需要填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出。