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去年做的這三筆分錄,上年未抵扣的進(jìn)項稅,現(xiàn)在要抵扣了,但是在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里,怎么做會計分錄

2022-01-28 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-28 12:27

你好,完整的分錄是怎么做的?

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快賬用戶2452 追問 2022-01-28 12:28

這樣的老師

這樣的老師
這樣的老師
這樣的老師
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齊紅老師 解答 2022-01-28 12:30

進(jìn)項轉(zhuǎn)出是什么原因的

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快賬用戶2452 追問 2022-01-28 12:30

就是多余的進(jìn)項稅嗎,當(dāng)時沒想到今年還要抵扣。

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快賬用戶2452 追問 2022-01-28 12:31

我現(xiàn)在要調(diào)出來,2022年1月抵扣,因為稅務(wù)局上面還沒有認(rèn)證勾選。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 12:32

認(rèn)證了之后你做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?

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快賬用戶2452 追問 2022-01-28 12:33

是的,去年我就做了那三筆分錄。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 12:33

那你得去稅務(wù)局修改你的申報表,你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個不對。

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快賬用戶2452 追問 2022-01-28 12:34

我沒聽懂你的意思。剩下的我有沒有勾選。我改什么申報。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 12:36

你不是申報了進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶2452 追問 2022-01-28 12:36

剩下的398807.99未抵扣的進(jìn)項稅,我做到了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面。不應(yīng)該這個科目里面。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 12:36

這個你應(yīng)該是在附表二申報的,進(jìn)項轉(zhuǎn)出這里,不要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2452 追問 2022-01-28 12:36

我沒有申報。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 12:36

你沒有勾選你為什么要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 只有做了進(jìn)項,你不允許抵扣,或者是不想抵扣的做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2452 追問 2022-01-28 12:39

那我進(jìn)項稅1067811.97.銷項稅622403.38,我應(yīng)該怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-01-28 12:41

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項622403.38 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅622403.38 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1067811.97 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項1067811.97

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快賬用戶2452 追問 2022-01-28 12:42

就這樣就可以了?

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快賬用戶2452 追問 2022-01-28 12:43

不需要這一步?

不需要這一步?
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齊紅老師 解答 2022-01-28 12:43

是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方表示留底 是你們以后抵扣的。

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快賬用戶2452 追問 2022-01-28 12:45

那我沒錯呀,老師,你看看。

那我沒錯呀,老師,你看看。
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齊紅老師 解答 2022-01-28 12:55

還說你沒有錯誤,你做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你看我寫的分錄做了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目是用在你認(rèn)證了,進(jìn)項不允許抵扣的。 做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后你的附表二里面需要填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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你好,完整的分錄是怎么做的?
2022-01-28
你好學(xué)員,未抵扣的進(jìn)項稅不應(yīng)該放到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-01-28
同學(xué)你好 是什么的進(jìn)項?成本還是費用的? 是跨年的嗎
2025-01-02
是的,這樣以后轉(zhuǎn)出來是對的,借成本費用貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-05-11
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
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