同學(xué)你好 減免稅明細(xì)表填寫(xiě)的對(duì)嗎
老師,請(qǐng)教一下,我看到我公司以前的財(cái)務(wù)(小規(guī)模,季度申報(bào))申報(bào)增值稅時(shí),其中填寫(xiě)增值稅不含稅銷售額是401270.62元,然后應(yīng)納稅額是12038.12元,其中本期應(yīng)納稅額減征額2975.5元,應(yīng)納稅額合計(jì)9062.62元,實(shí)際最后她申報(bào)了9062.62元。我想咨詢的是,那個(gè)2975.5元和9062.62元是怎么算來(lái)的?為什么我們要繳納9062.62元,現(xiàn)在不是小微企業(yè)減按1%征稅的嗎?不是應(yīng)該繳納增值稅401270.62*1%=4012.71元嗎?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開(kāi)了一張1%的普票7000元,申報(bào)時(shí)直接這樣填對(duì)不對(duì)?需不需要把對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填在增值稅納稅申報(bào)表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi),4月-6月開(kāi)的票稅率都是1%,請(qǐng)問(wèn)我在主表填表時(shí)按3%金額填列,附列資料出來(lái)的金額是按1%金額,申報(bào)已經(jīng)通過(guò)了,這樣有問(wèn)題嗎?比如:2季度我開(kāi)的票是90000元,稅率1%,不含稅金額89108.91元,稅額891.09元,申報(bào)表填列時(shí)金額按87378.64元,稅額2621.36元,附列資料表出來(lái)的含稅金額是90000元,不含稅金額是89108.91元,這樣不對(duì)應(yīng)?
老師好,申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),我們一個(gè)季度銷售額是95000元,增值稅申報(bào)表中,第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額自動(dòng)帶出這個(gè)銷售額95000元,這個(gè)怎么辦呢?是不是應(yīng)該填到免稅銷售額里呀?
老師,您好,我們是增值稅小規(guī)模納稅人。我這季度開(kāi)票不含稅銷售額802211.49元,其中肉蛋蔬菜免稅合計(jì)490762.81元,3%減按%1的311448.68元,我申報(bào)增值稅時(shí)比對(duì)不過(guò)去,是那填報(bào)有問(wèn)題嗎?
第三方代買(mǎi)飛機(jī)票,能開(kāi)電子行程單嗎
老師您好!應(yīng)付賬款17117.85元,供應(yīng)商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對(duì)方提供什么做為憑證嗎?賬務(wù)處理營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶對(duì)采購(gòu)我公司的設(shè)備審計(jì),我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補(bǔ)助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個(gè)律師,要公司和這個(gè)律師簽合同,打款給這個(gè)律師個(gè)人,這樣是不是要這個(gè)律師去稅務(wù)局代開(kāi)他個(gè)人抬頭的發(fā)票啊?他如果要找其他公司幫他開(kāi)的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣(mài)了一個(gè)門(mén)面,合同總價(jià)88萬(wàn),收到54萬(wàn),34萬(wàn)是明后年分期付款的,我開(kāi)正式發(fā)票開(kāi)多少錢(qián)?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過(guò)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬(wàn)多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)憑證,當(dāng)時(shí)沒(méi)有仔細(xì)追究這2萬(wàn)是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來(lái)發(fā)現(xiàn)2萬(wàn)固定資產(chǎn)沒(méi)有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬(wàn)固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
不知道啊
同學(xué)你好 你要按照提示的來(lái)操作
您這回答我跟沒(méi)問(wèn)一樣
同學(xué)你好 你要填寫(xiě)百分之一的收入乘以2%的金額