你這個開1%這個發(fā)票開多少,這個?不一定全部開1%這個需要看你發(fā)票,
老師,請教一下,我看到我公司以前的財務(小規(guī)模,季度申報)申報增值稅時,其中填寫增值稅不含稅銷售額是401270.62元,然后應納稅額是12038.12元,其中本期應納稅額減征額2975.5元,應納稅額合計9062.62元,實際最后她申報了9062.62元。我想咨詢的是,那個2975.5元和9062.62元是怎么算來的?為什么我們要繳納9062.62元,現(xiàn)在不是小微企業(yè)減按1%征稅的嗎?不是應該繳納增值稅401270.62*1%=4012.71元嗎?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應欄次
老師,請問一下小規(guī)模沒有買金稅盤,到稅務局代開的發(fā)票,繳納的增值稅金額為44.54元,但是在納稅申報系統(tǒng)中本期應納稅額減去減征額后的應納稅合計為44.53元,這樣我稅務局代開發(fā)票時就多交了0.01元,本期應補退稅額為-0.01元,涉及到退稅,太麻煩了,我可不可以直接手動在預繳稅款那里寫成44.53元,就不存在多一分錢了,這樣可以嗎?
小規(guī)模納稅人, 1:季報增值稅,申報完畢,需要清卡的嗎? 2:現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人,我看到紅字提示說銷售額不超過450000元,暫免征收增值稅。 我季度開票只有十幾萬,1%的稅率,申報表的最后寫著:在本期的豎列-“應納稅額合計:5000多元”,“本期應補(退)稅額:5000多元” ---這嚇死我了,到底是符合免征了呢?還是要交那么多?? 而本年累計的豎列那里,同一欄次沒有數(shù)字,是“--劃橫線”
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關(guān)于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
我們沒有開過發(fā)票,按照實際收取的物業(yè)費申報納稅的。
這個1%看的是3月的開始的,之前1,2月不算這個,
你看你這個3月收入多少,你這個是1季度吧?,你去看下你賬這個