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老師,請教一下,我看到我公司以前的財務(小規(guī)模,季度申報)申報增值稅時,其中填寫增值稅不含稅銷售額是401270.62元,然后應納稅額是12038.12元,其中本期應納稅額減征額2975.5元,應納稅額合計9062.62元,實際最后她申報了9062.62元。我想咨詢的是,那個2975.5元和9062.62元是怎么算來的?為什么我們要繳納9062.62元,現(xiàn)在不是小微企業(yè)減按1%征稅的嗎?不是應該繳納增值稅401270.62*1%=4012.71元嗎?

2020-09-19 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-19 16:13

你這個開1%這個發(fā)票開多少,這個?不一定全部開1%這個需要看你發(fā)票,

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快賬用戶6404 追問 2020-09-19 16:15

我們沒有開過發(fā)票,按照實際收取的物業(yè)費申報納稅的。

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齊紅老師 解答 2020-09-19 16:21

這個1%看的是3月的開始的,之前1,2月不算這個,

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齊紅老師 解答 2020-09-19 16:22

你看你這個3月收入多少,你這個是1季度吧?,你去看下你賬這個

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你這個開1%這個發(fā)票開多少,這個?不一定全部開1%這個需要看你發(fā)票,
2020-09-19
你好只有普票 不超30萬 不需要填寫減免表的 直接申報就可以
2021-01-07
好,你專用發(fā)票是在哪里填寫的?是第一行和第二行嘛。
2022-11-08
你是不是沒有填寫減免的2%? 減免的2%在主標應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面的
2024-09-11
你好 1.需要 2.是的 第二季度開始 開的普票嗎 是的話不應該繳納的 截圖你的申報表
2021-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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