你好,你沒(méi)有開(kāi)差額發(fā)票,就不填這個(gè)差額申報(bào)表。
老師你好,建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅工程,勞務(wù)分包,差額計(jì)稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào)抵扣
我公司既做勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),又做建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)用差額征稅,建筑勞務(wù)分包用簡(jiǎn)易計(jì)稅(3%稅率的),這樣可以嗎?如果可以,報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)?。?/p>
老師我想請(qǐng)問(wèn)哈,我們公司是建筑業(yè),異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,有勞務(wù)分包,454192.98,預(yù)繳時(shí)候已經(jīng)扣了勞務(wù)分包款,我現(xiàn)在申報(bào) 我這張申報(bào)表這樣填對(duì)么?
老師一般納稅人建筑公司,開(kāi)工程票是3個(gè)的簡(jiǎn)易計(jì)稅,只有建筑勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)票才能申報(bào)差額征稅嗎?購(gòu)入材料可以嗎
建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在想用差額征稅怎么填寫(xiě)申報(bào)表?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒(méi)有一套完善的進(jìn)銷(xiāo)存表格?減少手寫(xiě)的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
老師,想問(wèn)下財(cái)務(wù)制度怎么寫(xiě),能幫忙發(fā)一個(gè)模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢(xún)服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶(hù),成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢(xún)服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來(lái)確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來(lái)了之后可以按照毛利率的6%來(lái)確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
我給總包來(lái)勞務(wù)票200萬(wàn),按照3個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,怎么開(kāi)差額發(fā)票
你好,你是勞務(wù)派遣公司嗎?
不是,我是建筑勞務(wù)公司,
你好,是這樣子的,建筑服務(wù)是由總包差額的不是分包。
我聽(tīng)課老師說(shuō)建筑勞務(wù)公司簡(jiǎn)易計(jì)稅也可以分包抵減啊
總包方式可以分包抵減吶,不是分包方啊。
好的,謝謝老師
你好不用客氣的了