同學(xué)你好 這個(gè)是正確的
我是施工單位,有一個(gè)項(xiàng)目采取簡(jiǎn)易計(jì)稅,項(xiàng)目金額是100萬(wàn),已經(jīng)去項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,預(yù)繳稅款時(shí)候是扣除勞務(wù)分包款70萬(wàn)去預(yù)繳的稅,取得了完稅憑證?,F(xiàn)在3個(gè)點(diǎn)的100萬(wàn)工程發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了,也收到了勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的1個(gè)點(diǎn)的70萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標(biāo)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目。我們下級(jí)也有分包勞務(wù),開(kāi)普通增值稅發(fā)票給我們。我想問(wèn)的是,我們是否可以在開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報(bào)的時(shí)候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報(bào)。謝謝
老師我想請(qǐng)問(wèn)哈,我們公司是建筑業(yè),異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)專票,有勞務(wù)分包,454192.98,預(yù)繳時(shí)候已經(jīng)扣了勞務(wù)分包款,我現(xiàn)在申報(bào) 我這張申報(bào)表這樣填對(duì)么?
老師,我公司是深圳的建筑公司,在??谟袀€(gè)項(xiàng)目,做預(yù)繳的時(shí)候海南稅務(wù)說(shuō)要我們?cè)陧?xiàng)目所在地申報(bào)個(gè)稅,而我公司的勞務(wù)是分包給勞務(wù)公司的,請(qǐng)問(wèn)這種情況還需要申報(bào)個(gè)稅嗎?該怎么處理呢?
建筑行業(yè),有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目要異地預(yù)繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報(bào)。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開(kāi)勞務(wù)票回來(lái)。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個(gè)12月開(kāi)的勞務(wù)票金額上去嗎?
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開(kāi)電子發(fā)票,如果購(gòu)買方的銀行賬號(hào)填寫的不對(duì),但是開(kāi)出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%
勞務(wù)分包別人開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的普票這樣填也是對(duì)的
還有我異地預(yù)繳的今天才申報(bào),我報(bào)5月份的直接就扣掉了,這個(gè)沒(méi)影響吧!
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事 異地預(yù)繳的可以抵減
如果不是異地預(yù)繳的,開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的專票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,開(kāi)多少就交多少稅哈!
同學(xué)你好 本地的也可以抵減的
同學(xué)你好 只不過(guò)收到簡(jiǎn)易計(jì)稅的專票不能抵扣
沒(méi)懂,就是我本地簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)三個(gè)點(diǎn)專票,有勞務(wù)分包的,也可以抵減增值稅!
下面那個(gè)收到簡(jiǎn)易計(jì)稅專票不能抵扣不明白什么意思
同學(xué)你好 預(yù)繳的時(shí)候可以扣除分包的預(yù)繳
那我收的勞務(wù)分包是專票,我這個(gè)月是不是要認(rèn)證抵扣,我認(rèn)證抵扣了,預(yù)繳我又扣了,不是扣了兩遍
預(yù)繳的時(shí)候收到發(fā)票了預(yù)繳的時(shí)候按照扣除分包發(fā)票之后的差額預(yù)繳 是這個(gè)意思
打個(gè)比方我簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目開(kāi)票開(kāi)了20萬(wàn),收了20萬(wàn)的勞務(wù)分包的專票,預(yù)繳我沒(méi)交,那這個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候這個(gè)勞務(wù)分包的專票我認(rèn)證了,我進(jìn)項(xiàng)稅額不是又可以抵了!這樣不是相當(dāng)重復(fù)了一遍
你簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣哦
那我認(rèn)證了 要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧
對(duì)的 要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
那她開(kāi)專票普票都是一樣的
同學(xué)你好 是的 開(kāi)啥都是一樣
終于搞明白了!謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝