免稅銷售額不能填寫負(fù)數(shù),你們這個(gè)沒(méi)有開(kāi)票只有這一張紅票嗎
小規(guī)模納稅人,二季度沖銷了一季度的增值稅專票,導(dǎo)致二季度的增值稅專票金額為負(fù)數(shù)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),但是申報(bào)的時(shí)候提示應(yīng)納稅額不能為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣填寫呢?
老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開(kāi)重發(fā)票這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致這個(gè)季度免稅銷售額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報(bào)增值稅小微企業(yè)免稅銷售額填負(fù)數(shù)提示填寫錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么樣做?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我是小規(guī)模納稅人,如果一個(gè)季度開(kāi)了58000的發(fā)票,因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的,然后開(kāi)了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04,紅沖一共是4萬(wàn)元的。那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開(kāi)發(fā)票時(shí)有紅沖的去年的發(fā)票,導(dǎo)致銷售金額是-70000元,銷售稅額是1500元,報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該怎么填寫?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售額小于30萬(wàn),免征增值稅,這部分免征怎么做分錄,季度申報(bào)增值稅表上需要填哪個(gè)表?
老師個(gè)體工商戶用業(yè)主個(gè)人賬戶收款開(kāi)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車輛,每期按付款金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
本期不含稅銷售額29976.24,負(fù)數(shù)發(fā)票46893.06,無(wú)票收入9900。小規(guī)模納稅人主表普票金額負(fù)16916.82
填寫第二欄是不是,同學(xué)
填寫小微企業(yè)免稅銷售額
銷售額負(fù)數(shù),這個(gè)月零申報(bào)可以嗎?
對(duì)的,不能負(fù)數(shù)。要零申報(bào)
表格上面顯示已開(kāi)發(fā)票金額是負(fù)一萬(wàn)六,但是申報(bào)都填零,這樣違規(guī)吧?這負(fù)一萬(wàn)六是不是都留抵了,下個(gè)月開(kāi)票后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新?
不違規(guī),同學(xué)最低零申報(bào)
老師,零申報(bào)后本月需要做什么分錄了?
你好,不用做分錄,同學(xué)