你好是的。你直接沖紅就可以了。
老師,我要2021年1月的開出發(fā)票沖紅,(我在 司是銷售方,開出一張發(fā)票給客戶,客戶那邊沒有勾選,但是抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不寄給我),是要銷售方申請(qǐng)開紅字信息表和開一張紅字發(fā)票嗎?還是直接開一張紅字發(fā)票就可以?
老師,我們21年給客戶開了一張發(fā)票,上面數(shù)量是100臺(tái),今年退貨了50臺(tái),他們今年給我們開了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量,再讓我們開50臺(tái)藍(lán)字發(fā)票給他們,說是去年發(fā)票開紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷,不能申請(qǐng)紅字對(duì)應(yīng)的那張發(fā)票數(shù)量50,請(qǐng)問是這樣么
老師,請(qǐng)問,全電發(fā)票是沒有作廢功能,只能紅沖,那我客戶退票回來了,不用再開藍(lán)字票給對(duì)方了,那我是不是直接開一張紅字的發(fā)票沖掉直接開的那張票就可以了???
使用全電發(fā)票后,發(fā)票開錯(cuò)了就作廢不了,只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,請(qǐng)問入賬時(shí)候,是否也要將這張藍(lán)字和紅沖的發(fā)票一起入賬?可以不入嗎?
老師我們是銷售方上個(gè)月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認(rèn)單,我以為雙方都可以發(fā)起確認(rèn)單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認(rèn)單可以72小時(shí)候沒開具可以作廢不
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對(duì)方說如果要開票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請(qǐng)問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請(qǐng)別人來勘察巖土工程,對(duì)方給我們勘察完成以后我們又暫時(shí)不建了,對(duì)方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對(duì)方,以后估計(jì)還會(huì)要求對(duì)方打折,那這樣的話不確定這個(gè)金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時(shí)候再來做呢?
老師好,年度財(cái)報(bào)什么時(shí)候報(bào)?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財(cái)報(bào)的入口?只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?
是開一張之前開的一摸一樣的紅字發(fā)票
你好,是的,就是這樣做。