您好,年初是2023年初,也就是202212期末,不是2月份哦
老師我們的賬上,本年利潤其初余額貸方是負(fù)數(shù),本期發(fā)生額是借方負(fù)數(shù),本年累計發(fā)生額借貸都是正數(shù),然后利潤分配和未分配利潤都是貸方負(fù)數(shù)那我們這個賬對嗎
老師,那這個本年累計發(fā)生額,這個是怎么算的?這些數(shù)字都是怎么出來的?應(yīng)該看什么賬本
你好,是這樣子的,我接了個賬,是從今年的第三月開始做,然后的話,我是按照他給的那個賬本,然后把這個本年累計發(fā)生額跟本年累計這個借方跟貸方的發(fā)生額都錄入進(jìn)去了。然后的話,我就想問問他,這個期初余額是指我們這個賬本上那個年初結(jié)轉(zhuǎn)過來的余額,還是指這個二月份之后,二月份之后的那個年末余額。
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
可是我是從三月份開始接手做的,一月二月的時候都不是,是上一個會計做的,然后我現(xiàn)在是從三月開始借建賬入賬的話不是應(yīng)該是入二月的那個期末余額嗎?就是三月的期初余額,我是這么理解的,但是我不確定,所以我來問問你。
您好,這個期初可不管是按人來的,我們在公司上班如果離職了,后任的期初也是年初么