沖銷去年錯誤分錄(紅字沖銷法): 借:銀行存款 -10000(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -10000(紅字) 補記正確分錄: 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 調(diào)整以前年度損益(因涉及去年收入多記,需修正利潤): 借:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 10000
老師,有個問題。想不明白,19.年10月房租收入借預(yù)收賬款10000元,,貸其他業(yè)務(wù)收入10000元:,當(dāng)時分錄不對,開3%發(fā)票,2021年稅務(wù)局開錯了,調(diào)整過來,按5%,開紅字發(fā)票,先做沖紅憑證,借,預(yù)收賬款-10000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入-10000,然后后再依據(jù)發(fā)票做,借,預(yù)收賬款10000,貸主營業(yè)務(wù)收入9500元,應(yīng)交稅費\\增值稅500元,這樣造成其他業(yè)務(wù)收入余款為-500元,可要通過以前年度損溢調(diào)整,減少未分配利潤,這個調(diào)整分錄怎么做?
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯了,借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
老師好!我有一問請求解答!2021年8月的賬。現(xiàn)在才有一條分錄,是借貸方向錯了,科目和金額無誤!當(dāng)時錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 2500 貸:管理費用—倉庫租金 2500?!,F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后!然后第二次還要錄一天正確。 因為屬于已經(jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對嗎!
之前公司賬戶支付了一筆款項 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對嗎? 如果這樣下來,今年申報22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報表來填寫申報,還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進(jìn)去
請問1000元打印機和3000元電腦可以直接記管理費用嗎?
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老師一個員工,工資表是4500,我申報個稅也是4500,但是實發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
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老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個月嗎?
請問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
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