固清只是過渡科目,最后借貸方差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益科目
我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當(dāng)時(shí)一次性付清了全款,房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒有放下來,現(xiàn)在這幾個(gè)商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回
老師,我單位2011年處置了一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購入原價(jià)12萬,處置收入32萬。當(dāng)年沒有繳納稅費(fèi)。當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產(chǎn)12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產(chǎn)清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因?yàn)榉慨a(chǎn)需要過戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當(dāng)年的這筆房產(chǎn)補(bǔ)開發(fā)票稅價(jià)合計(jì)。486450元。按5%增值稅繳納稅費(fèi)。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費(fèi)暫時(shí)忽略不計(jì)。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補(bǔ)發(fā)票的時(shí)候,房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結(jié)果就多開了16萬多。我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?但是這個(gè)處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認(rèn)收入?怎么做會(huì)計(jì)分錄???不會(huì)呀,請(qǐng)指導(dǎo)一下唄。
你好老師,運(yùn)輸公司,20年法人個(gè)人投資了一輛運(yùn)輸車,當(dāng)時(shí)做賬是, 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 ?現(xiàn)在100000元轉(zhuǎn)讓出去,收現(xiàn)金的做賬: ?借庫存現(xiàn)金 100000 貸固定資產(chǎn)清理 98058.25 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)(100000/1.03*0.02) 1941.75 (應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)教育附加費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)地方教育附加費(fèi))后面的附加稅還要嗎? 這個(gè)稅我不懂怎么計(jì)算,不知道對(duì)不對(duì),想問問老師怎么計(jì)算? 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師,我們是房地產(chǎn)一般納稅人,公司買了別人的住宅,計(jì)入固定資產(chǎn)了,原值500943.52,已提折舊19829.01,現(xiàn)在價(jià)值481114.51元,現(xiàn)在我們把這套房賣出去了,發(fā)生了清理費(fèi)用28816.44。出售這套房子我們給買的人開了不動(dòng)產(chǎn)的普票,459581.21+稅41362.31=價(jià)稅合計(jì)500943.52元,我的記帳如下: 借:固清481114.51 累計(jì)折舊19829.01 貸固定資產(chǎn)500943.52 借固清28816.44 貸銀存28816.44 現(xiàn)在是固清在借方,要轉(zhuǎn)走就是貸方, 借銀行500943.52 貸固清500943.52 可是我們這套房子沒報(bào)收入呀,主營業(yè)務(wù)收入在貸方,固清也是在貸方,最后一個(gè)分錄既要確認(rèn)收入,又要結(jié)轉(zhuǎn)固清,我不會(huì)做了
老師,我們已經(jīng)折舊完固定資產(chǎn)車子,現(xiàn)在賣出去,因?yàn)橐呀?jīng)折舊完了,銷售41800,我這邊賬務(wù)處理是,借,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)原價(jià),銷售后,借,銀行存款41800,貸,固定資產(chǎn)清理40988.35,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額,811.65,借,營業(yè)外收入40988.35,貸,固定資產(chǎn)清理40988.35,增值稅計(jì)算依據(jù)是銷售使用后固定資產(chǎn),在小規(guī)模期間購買未抵扣,一般納稅人期間銷售可以按簡易計(jì)稅按3%減按2%計(jì)算。對(duì)吧,老師,我是這樣理解的,老師你幫我檢查檢查一下
3月份預(yù)付了一筆,裝修費(fèi)12萬,4月份還未收到發(fā)票,也未裝修完成,該怎么分?jǐn)傎M(fèi)用
研發(fā)費(fèi)用輔助賬可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
新員工入職,月薪5000,3月上了2天班,工資384,4月全勤,工資5000,還沒上社保,5月初4月和5月一起發(fā)5384,怎么報(bào)個(gè)稅?
老師您好,請(qǐng)問一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn),例如米、面、糧油、干果這些東西,需要折算成現(xiàn)金給員工申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,外購的工程物資用于建設(shè)公司自用的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,是不是都要考慮增值稅?成本+增值稅 外購的工程物資用于建設(shè)公司對(duì)外銷售的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,就不用考慮增值稅?只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,也要考慮增值稅?成本+增值稅
老師請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳里面捐贈(zèng)支出A105070這個(gè)表里面本年金額沒有,往年的金額有,需要填哪嗎?會(huì)對(duì)本年的匯算哪個(gè)表有影響嗎?
老師,請(qǐng)問公戶轉(zhuǎn)私戶,要怎么做賬
公司購買10套監(jiān)控設(shè)備x1320元/1喜χ,計(jì)入什么科目?
一般企業(yè)所得稅稅負(fù)大概是多少?
老師,報(bào)增值稅填報(bào)時(shí)。 通過電子稅局局取數(shù), 金額取數(shù),是只勾選正常還是 勾選正常+已紅沖?
第三筆 借 銀存 貸: 固清 貸: 銷項(xiàng)稅
最后一筆,把固清科目結(jié)平,轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益
老師,麻煩看清楚我的題目??!我問我們這筆沒有報(bào)收入,怎么記主營業(yè)務(wù)收入,最后一個(gè)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)固清轉(zhuǎn)損益我知道,我問的是收入怎么確認(rèn),怎么寫分錄 借銀存500943.52 營業(yè)外支出8987.43 貸固清509930.95
你寫的第三筆,也沒有主營業(yè)務(wù)收入呀,這不報(bào)收入嗎,不可能啊,我就問收入分錄怎么寫
資產(chǎn)處置損益不屬于主營業(yè)務(wù)
不是我沒看清你的題目
報(bào)表項(xiàng)目有資產(chǎn)處置損益的
給對(duì)方賣家開增值稅發(fā)票了,都要繳稅了,不確認(rèn)收入嗎這筆
不是所有開票都要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的
電子稅務(wù)局,自動(dòng)就提取了這個(gè)開票金額,那我這個(gè)數(shù)字怎么辦,填負(fù)數(shù)沖減掉嗎
增值稅按照你開票交稅
所得稅按應(yīng)納稅所得額計(jì)稅