同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
現(xiàn)在考會(huì)計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整 寫分錄 我在不用以前年度損益調(diào)整的時(shí)候會(huì)調(diào)整分錄 但是用了以前年度損益調(diào)整就不會(huì)了 可以簡(jiǎn)單說(shuō)下怎么做需要用以前年度損益時(shí)分錄該怎么調(diào)整嗎
老師好 今年發(fā)現(xiàn)去年的成本入多了 如果調(diào)整的話 應(yīng)該如何做賬呢 是需要紅字沖銷借,成本 貸,應(yīng)付 之后是不是還要把未分配利潤(rùn)科目做調(diào)整?用到以前年度損益調(diào)整科目? 您能幫我寫下分錄嗎 謝謝
請(qǐng)問(wèn)調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營(yíng)業(yè)外收入100 借:營(yíng)業(yè)外收入100 貸:未分配利潤(rùn)100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤(rùn),報(bào)表不平,請(qǐng)問(wèn)正確做法應(yīng)該是怎樣的?
老師,19年有筆款入了成本,在2022年發(fā)現(xiàn)對(duì)方虛開發(fā)票了,稽查局要求做調(diào)整,把成本入以前年度調(diào)整這個(gè)科目,以前年度損益調(diào)整不是只涉及費(fèi)用的而已?
跨年了發(fā)現(xiàn)以前把成本多入了.紅沖糾正了之后,涉及以前年度損益的調(diào)整的分錄該怎么寫呢
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒(méi)有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒(méi)錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
在哪查看是什么準(zhǔn)則呢
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 不能用以前年度損益調(diào)整 要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師分錄該怎么寫呢
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
那很久之前的租金沒(méi)入成本,之前一直掛應(yīng)付,跨年入賬的分錄該怎么做呢
那你這個(gè)有發(fā)票嗎
有發(fā)票的
同學(xué)你好 有發(fā)票用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款
老師上面的那個(gè)問(wèn)題,借應(yīng)付賬款的金額是不是紅沖的金額
同學(xué)你好 對(duì)的 是之前借方往來(lái)的金額
那借應(yīng)付賬款貸未分配利潤(rùn),填負(fù)數(shù)嗎還是正數(shù)
因?yàn)橹笆嵌嗳肓?
同學(xué)你好 這個(gè)是正數(shù) 所以調(diào)增
老師在匯算清繳這個(gè)金額是不是得調(diào)增那里寫上
對(duì)的 調(diào)增那里寫就可以