具體什么業(yè)務(wù)開(kāi)的普票呢
小微企業(yè),開(kāi)票的增值稅普通發(fā)票,要怎么做會(huì)計(jì)分錄,要主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎?還是直接計(jì)入收入里面?
老師,您好,我是小規(guī)模,7月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,4萬(wàn)含稅的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月增值稅沒(méi)超,將沒(méi)超的增值稅稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,8月客戶退回普通發(fā)票,要求開(kāi)專用發(fā)票,那我8月開(kāi)給自己的增值稅普通發(fā)票的負(fù)數(shù)怎么做分錄呢
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下對(duì)方開(kāi)了張紅字增值稅普通發(fā)票但沒(méi)給我們給了我們一張重開(kāi)后藍(lán)字普票這個(gè)該怎么入賬紅字發(fā)票向?qū)Ψ揭獙?duì)方?jīng)]給。 這個(gè)要怎么調(diào)上月入賬分錄借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 本月該怎么調(diào)好點(diǎn)紅票沒(méi)到手,只收到一張藍(lán)票
老師請(qǐng)問(wèn)一下我代開(kāi)了增值稅普通發(fā)票,我收入應(yīng)該怎么填列,比如我開(kāi)了9千的發(fā)票,收入是應(yīng)該直接填9千還是怎么樣
老師您好,我們開(kāi)增值稅普通發(fā)票給對(duì)方該怎么入帳啊,稅額直接計(jì)入收入里面嗎??
請(qǐng)問(wèn)老師,國(guó)家機(jī)關(guān)不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒(méi)確認(rèn)收入之前是預(yù)交增值稅和附加稅,那確認(rèn)收入后,按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來(lái)交增值稅和附加稅時(shí),之前預(yù)交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預(yù)交的稅款全部抵減完后,如果沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)了,才需要交增值稅和附加稅吧?
我想咨詢一下,我們開(kāi)了幾個(gè)個(gè)體工商戶的門店,但是供貨商簽合同必須用一般納稅人公司。這樣我們個(gè)體工商戶門店的貨物銷售,能用一般納稅人公司平價(jià)銷售給個(gè)體戶,開(kāi)發(fā)票給個(gè)體戶嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)新公司怎樣在電子稅務(wù)局做稅務(wù)登記
公司定制工服,送客戶,可以直接 借:銷售費(fèi)用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開(kāi)支,收款按約定的價(jià)格開(kāi)具仔豬銷售發(fā)票給對(duì)方公司,年終匯算根據(jù)我們平時(shí)墊付的開(kāi)支以及他們付的款決算。購(gòu)進(jìn)生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對(duì)方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對(duì)方公司不給折舊費(fèi),根據(jù)合同約定預(yù)收款價(jià)300元,這個(gè)300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開(kāi)的發(fā)票金額以及平時(shí)我們的墊付情況來(lái)算找補(bǔ),請(qǐng)問(wèn)我們平時(shí)開(kāi)支買飼料獸藥及開(kāi)支工資等借方科目應(yīng)記什么?原會(huì)計(jì)記的是應(yīng)收賬款—對(duì)方公司,這樣記對(duì)不對(duì)?
銷售吃飯買東西送直接送給客戶計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是要視同銷售呢?
發(fā)票可以直接開(kāi)負(fù)數(shù)嗎?
老師,請(qǐng)教下,殘保金的申報(bào)中兼職的人員可算人數(shù)?
一般公司常見(jiàn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些,如何防范
就是不知道普票的賬務(wù)處理 銷項(xiàng)稅額還要不要體現(xiàn)啊
增值稅也是要體現(xiàn)的
那收入也是要扣除增值稅這部分?這樣的話不是和專票沒(méi)區(qū)別了嗎
對(duì)的,對(duì)于銷項(xiàng)來(lái)說(shuō),沒(méi)有區(qū)別?
那進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵扣嗎?
你好同學(xué),不可以抵扣,
是不是開(kāi)給客戶的專票的銷項(xiàng)稅額才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
銷項(xiàng)不是說(shuō)抵扣進(jìn)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)能抵扣銷項(xiàng)
是的,老師,我的意思是我開(kāi)給客戶是普通發(fā)票涉及到的銷項(xiàng)稅額,對(duì)方開(kāi)給我們專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,那這部分進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
你好,是可以抵扣的