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小微企業(yè),開票的增值稅普通發(fā)票,要怎么做會(huì)計(jì)分錄,要主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎?還是直接計(jì)入收入里面?

2020-09-28 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-28 11:51

同學(xué),應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收入是不含增值稅的價(jià)款

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快賬用戶4916 追問 2020-09-28 11:52

開票月不超過10萬,季度不超過30萬免交增值稅,到時(shí)候怎么報(bào)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 11:57

在申報(bào)表主表中填寫到小微企業(yè)免稅銷售額中,分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅收入

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快賬用戶4916 追問 2020-09-28 12:05

老師,是要什么時(shí)候做這筆會(huì)計(jì)分錄,

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齊紅老師 解答 2020-09-28 13:08

可以在季度末做,平時(shí)正常計(jì)稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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