你好在第十欄填寫不含稅,銷售額負數(shù)。
我們公司是做廣告業(yè)務的,7月給客戶開普通發(fā)票,到月底統(tǒng)計做了結轉增值稅稅額,但是8月跟這個客戶不合作需要退款給客戶,我這邊退款的分錄怎么做,然后也給他開了負數(shù)發(fā)票,這個負數(shù)發(fā)票的稅額在月底怎么做結轉增值稅稅額的分錄,是做負數(shù)嗎?
老師,我收到別人退給我的一張2020年12月的增值稅普通發(fā)票,當時我做的收入,2021年8月,收到后我給自己開的紅字,分錄怎么做呢
老師,我是小規(guī)模,上個月收入39603.96,增值稅396.04普通發(fā)票,我當月結轉到營業(yè)外收入了,第二個月,對方要專票,退回了普通發(fā)票,那我沖減普通發(fā)票的時候,是直接全額沖減40000的收入還是39603.96,在沖減增值稅396.04,然后再做一筆分錄,沖減當時結轉的營業(yè)外收入嗎
老師,您好,我是小規(guī)模,7月開了一張增值稅普通發(fā)票,4萬含稅的增值稅普通發(fā)票,當月增值稅沒超,將沒超的增值稅稅額轉入營業(yè)外收入,8月客戶退回普通發(fā)票,要求開專用發(fā)票,那我8月開給自己的增值稅普通發(fā)票的負數(shù)怎么做分錄呢
老師:老板的個人獨資企業(yè)小規(guī)模納稅人,租廠房給自己一家一般納稅人的有限公司,月租金2.7萬,發(fā)票開5%的增值稅專用發(fā)票好,還是開增值稅普通發(fā)票好,開普通發(fā)票可以免增值稅嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,我的意思是分錄怎么寫
借應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費應交增值稅負數(shù), 借應交稅費應交增值稅負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)。
老師,可以直接貸主營業(yè)主收入40000嗎,因為7月已經將稅額轉到了營業(yè)外收入
你好,沒有看懂你的分錄。
就是7月我做的是借應收,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費~增值稅,月末做了一張借應交稅費,貸營業(yè)外收入,8月我紅字的那張可以直接做借應收紅字4萬,貸主營業(yè)務收入紅字4萬嗎,就是應交稅費那個分錄紅字不做可以嗎
好不做不可以的,不做的話,你的應交稅費一直有余額。
老師,沒有余額,我的意思是營業(yè)外收入的紅字也沒做可以嗎
你好,那你這不就是多充了營業(yè)收入了。
你的營業(yè)收入不對,到時候你的企業(yè)所得稅營業(yè)收入不等于你的增值稅銷售額。
老師,那如果是去年發(fā)生的,今年退回來了,那可以直接做主營業(yè)務收入的紅字嗎
可以的,可以這么做的,可以的,沒有問題。
那我把今年的改一下,按照老師的寫
你好 可以的 可以的
老師,那營業(yè)外收入那筆紅字分錄的摘要怎么寫呢
紅沖結轉不需要繳納的增值稅。
老師,如果是去年的,比如退4萬含稅,今年紅字發(fā)票未稅是39603.96,稅額396.04,我在今年賬務處理直接就是借應收,貸主營業(yè)務收入,那我季度報稅的時候,我填小規(guī)模報表第10行,是需要減去396.04的稅額填嗎
你好,對的是的,是這么做的。
老師,那我稅控盤里的數(shù)據(jù),比我這個報稅的多了這個稅額,就差這個稅額了,有什么影響嗎
你好,稅務局會問起來的,因為你的增值稅收入和所得稅收入不一致。
而且如果你增值稅有比對的話,你比對不通過。