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老師,您好,我是小規(guī)模,7月開了一張增值稅普通發(fā)票,4萬含稅的增值稅普通發(fā)票,當月增值稅沒超,將沒超的增值稅稅額轉入營業(yè)外收入,8月客戶退回普通發(fā)票,要求開專用發(fā)票,那我8月開給自己的增值稅普通發(fā)票的負數(shù)怎么做分錄呢

2021-10-08 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-08 12:46

你好在第十欄填寫不含稅,銷售額負數(shù)。

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快賬用戶9489 追問 2021-10-08 12:46

老師,我的意思是分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-10-08 12:47

借應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費應交增值稅負數(shù), 借應交稅費應交增值稅負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)。

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快賬用戶9489 追問 2021-10-08 12:50

老師,可以直接貸主營業(yè)主收入40000嗎,因為7月已經將稅額轉到了營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-10-08 12:54

你好,沒有看懂你的分錄。

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快賬用戶9489 追問 2021-10-08 12:58

就是7月我做的是借應收,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費~增值稅,月末做了一張借應交稅費,貸營業(yè)外收入,8月我紅字的那張可以直接做借應收紅字4萬,貸主營業(yè)務收入紅字4萬嗎,就是應交稅費那個分錄紅字不做可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-08 13:06

好不做不可以的,不做的話,你的應交稅費一直有余額。

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快賬用戶9489 追問 2021-10-08 13:07

老師,沒有余額,我的意思是營業(yè)外收入的紅字也沒做可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-08 13:09

你好,那你這不就是多充了營業(yè)收入了。

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齊紅老師 解答 2021-10-08 13:09

你的營業(yè)收入不對,到時候你的企業(yè)所得稅營業(yè)收入不等于你的增值稅銷售額。

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快賬用戶9489 追問 2021-10-08 13:10

老師,那如果是去年發(fā)生的,今年退回來了,那可以直接做主營業(yè)務收入的紅字嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-08 13:11

可以的,可以這么做的,可以的,沒有問題。

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快賬用戶9489 追問 2021-10-08 13:11

那我把今年的改一下,按照老師的寫

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齊紅老師 解答 2021-10-08 13:14

你好 可以的 可以的

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快賬用戶9489 追問 2021-10-08 13:23

老師,那營業(yè)外收入那筆紅字分錄的摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-10-08 13:25

紅沖結轉不需要繳納的增值稅。

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快賬用戶9489 追問 2021-10-08 14:12

老師,如果是去年的,比如退4萬含稅,今年紅字發(fā)票未稅是39603.96,稅額396.04,我在今年賬務處理直接就是借應收,貸主營業(yè)務收入,那我季度報稅的時候,我填小規(guī)模報表第10行,是需要減去396.04的稅額填嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-08 14:16

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶9489 追問 2021-10-08 14:17

老師,那我稅控盤里的數(shù)據(jù),比我這個報稅的多了這個稅額,就差這個稅額了,有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-08 14:20

你好,稅務局會問起來的,因為你的增值稅收入和所得稅收入不一致。

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齊紅老師 解答 2021-10-08 14:20

而且如果你增值稅有比對的話,你比對不通過。

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你好在第十欄填寫不含稅,銷售額負數(shù)。
2021-10-08
同學你好 對的 直接沖就行了
2021-09-10
你好,同學,是不需要繳納增值稅的啊
2021-03-22
您好,當月開錯,不管是專票還是普票,直接作廢即可 跨月 先開紅字信息表,再開紅字發(fā)票。 第一步“填寫信息表”:開票軟件主界面 → 點擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”→ 根據(jù)角色選擇申請方 → 選擇申請原因 → 根據(jù)角色和申請理由情況輸入需沖銷正數(shù)發(fā)票的代碼及號碼 → 點擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫信息表 → 點擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”:開票軟件主界面→點擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出” → 選擇開具的紅字發(fā)票信息表 → 點擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動將信息表上傳到國稅服務器端審核 → 退出開票軟件后再次進入開票軟件→ 進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出” → 可以查看上傳的信息表描述項顯示為“審核通過”→ 即可開具負數(shù)發(fā)票。 第三步“填開負數(shù)發(fā)票”:開票軟件主界面 → 點擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進入發(fā)票填開界面 → 點擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項“導入網絡下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經審核通過的信息表 → 系統(tǒng)自動將信息表內容填寫到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合
2021-07-30
當然是開普票好,可以免增值稅
2022-06-12
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