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老師,房地產(chǎn)公司沒確認(rèn)收入之前是預(yù)交增值稅和附加稅,那確認(rèn)收入后,按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來交增值稅和附加稅時(shí),之前預(yù)交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預(yù)交的稅款全部抵減完后,如果沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)了,才需要交增值稅和附加稅吧?

2025-09-24 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-24 21:45

您好,這個(gè)的話,是這樣的,遞減后,才需要繳納

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快賬用戶9560 追問 2025-09-24 21:56

我說的理解的是對(duì)的吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-24 21:57

對(duì),你理解的是沒錯(cuò)的

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您好,這個(gè)的話,是這樣的,遞減后,才需要繳納
2025-09-24
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預(yù)交的印花和水利基金,在填報(bào)時(shí)可填在已繳欄,正常申報(bào)減去已預(yù)交的,若有余額就還需要交
2021-03-10
您好 沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的話 應(yīng)該是繳納剩余的稅款應(yīng)該是9個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加減去外地預(yù)繳的2個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加
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