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老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,現(xiàn)在稅局要求轉(zhuǎn)出,該怎么做賬呢?

2023-04-11 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 18:28

你好,之前做的賬務(wù)處理是什么的?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款嗎?

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快賬用戶(hù)6280 追問(wèn) 2023-04-11 22:48

對(duì)的,原來(lái)是這么做的

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齊紅老師 解答 2023-04-11 23:06

借以前年度費(fèi)用調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整

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你好,之前做的賬務(wù)處理是什么的?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款嗎?
2023-04-11
對(duì)于以前年度已抵扣現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目進(jìn)行調(diào)整,并相應(yīng)減少相關(guān)成本或費(fèi)用。具體分錄需根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
2024-10-22
你好,具體是因?yàn)槭裁丛虮灰筠D(zhuǎn)出呢?
2020-12-11
如果你想處理以前年度未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在進(jìn)行轉(zhuǎn)出,應(yīng)該在增值稅納稅申報(bào)表的“其他”欄目中填寫(xiě)相應(yīng)的金額,并在稅務(wù)局規(guī)定的其他相關(guān)欄目填寫(xiě)說(shuō)明,確保報(bào)表反映的信息準(zhǔn)確無(wú)誤。具體操作時(shí)建議核對(duì)最新的稅務(wù)填報(bào)指南,確保符合當(dāng)前的稅法要求。
2024-10-29
同學(xué)你好 直接轉(zhuǎn)出就可以 轉(zhuǎn)出后直接做繳稅的分錄
2022-07-07
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