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請(qǐng)問老師,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以前做了抵扣,現(xiàn)在想做轉(zhuǎn)出怎么處理

2024-10-22 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-22 10:46

可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,將對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用等相關(guān)科目。記得調(diào)整相關(guān)會(huì)計(jì)分錄和報(bào)表數(shù)據(jù)。

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快賬用戶3207 追問 2024-10-22 11:36

分錄怎么寫呢,年初進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額

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齊紅老師 解答 2024-10-22 11:38

借:相關(guān)成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 如果是年初發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤,還需調(diào)整期初余額。具體科目根據(jù)實(shí)際情況確定。

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快賬用戶3207 追問 2024-10-22 11:43

是22年做的抵扣,需要做以前年度損益調(diào)整嗎?餐飲類的,應(yīng)該是費(fèi)用類的

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齊紅老師 解答 2024-10-22 11:45

不需要做以前年度損益調(diào)整。直接調(diào)整當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可,借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。餐飲類支出通常計(jì)入管理費(fèi)用或其他業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶3207 追問 2024-10-22 11:48

進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,就表示有留抵稅額吧?做轉(zhuǎn)出不需要補(bǔ)交稅款吧

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齊紅老師 解答 2024-10-22 11:50

進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額確實(shí)代表留抵稅額。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),只是調(diào)整賬目,并不需要補(bǔ)交稅款。根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)科目即可。

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可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,將對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用等相關(guān)科目。記得調(diào)整相關(guān)會(huì)計(jì)分錄和報(bào)表數(shù)據(jù)。
2024-10-22
對(duì)于以前年度已抵扣現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目進(jìn)行調(diào)整,并相應(yīng)減少相關(guān)成本或費(fèi)用。具體分錄需根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
2024-10-22
如果你想處理以前年度未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在進(jìn)行轉(zhuǎn)出,應(yīng)該在增值稅納稅申報(bào)表的“其他”欄目中填寫相應(yīng)的金額,并在稅務(wù)局規(guī)定的其他相關(guān)欄目填寫說明,確保報(bào)表反映的信息準(zhǔn)確無誤。具體操作時(shí)建議核對(duì)最新的稅務(wù)填報(bào)指南,確保符合當(dāng)前的稅法要求。
2024-10-29
借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-03
你是什么發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-10-23
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