你好這個是填含稅金額。
老師。申報表里有個減免稅申報表中的免征項目的第一列免稅增值稅銷售額是含稅金額是吧,第五列的免稅額的金額并不是我多繳納金額
老師申報增值稅,填免稅銷售額,填含稅金額還是不含稅金額
老師您好,我們學校的收入是免增值稅的,那我在填列增值稅納稅申報附列資料一時,免稅銷售額欄是填含稅金額還是不含稅金額?
您好,老師,小規(guī)模免增值稅的情況下,附加稅費情況表附列資料(二)里面的計稅依據增值稅稅額那列要填上減免增值稅的金額嗎?還是說免填?
您好,老師,小規(guī)模免增值稅的情況下,附加稅費情況表附列資料(二)里面的計稅依據增值稅稅額那列要填上減免增值稅的金額嗎?還是說免填?
轉入注冊資金和贖回理財產品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數據?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
那我上月填成了不含稅金額已經申報了怎么辦
你好,這個沒關系啊,你如果要改也是可以改。你有開發(fā)票嗎?
上月申報的金額沒開發(fā)票
你好,你沒開發(fā)票沒關系啊。反正都是免稅。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。