你好這個是填含稅金額。
老師。申報表里有個減免稅申報表中的免征項目的第一列免稅增值稅銷售額是含稅金額是吧,第五列的免稅額的金額并不是我多繳納金額
老師申報增值稅,填免稅銷售額,填含稅金額還是不含稅金額
老師您好,我們學(xué)校的收入是免增值稅的,那我在填列增值稅納稅申報附列資料一時,免稅銷售額欄是填含稅金額還是不含稅金額?
您好,老師,小規(guī)模免增值稅的情況下,附加稅費情況表附列資料(二)里面的計稅依據(jù)增值稅稅額那列要填上減免增值稅的金額嗎?還是說免填?
您好,老師,小規(guī)模免增值稅的情況下,附加稅費情況表附列資料(二)里面的計稅依據(jù)增值稅稅額那列要填上減免增值稅的金額嗎?還是說免填?
個體工商戶核定征收和查賬征收各有什么稅收優(yōu)惠政策?哪種更合適?
老師,股東原來是公司,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓30%股權(quán)給個人,要上哪些稅?
我們公司職工工資三、四月才沒發(fā)工資,五月發(fā)的三四月的工資,我三、四月申報個稅是按計提申報還是零申報?
老師,公司的產(chǎn)品用于做實驗和贈送客戶的賬務(wù)處理,一般納稅人
老師,工商年報中社保繳納是填單位交的嗎,還是單位和個人的合計金額
我們有兩單出口報關(guān)單是供應(yīng)商用了順豐郵寄給客戶,順豐一并報關(guān)跟運輸,到時可以跟稅局解釋,在購貨報價的運費含在貨物本身,所以供應(yīng)商承擔(dān)了運費,報關(guān)走的FOB,這樣子可以嗎
老師,每月有從電子稅務(wù)局里面拉出來的開具發(fā)票 和進項發(fā)票清單,另外從對公網(wǎng)銀拉出來的銀行流水,都是電子表格,問問有啥技巧能快速匹配銀行流水的金額與銷項發(fā)票和進項發(fā)票的金額,這樣我就 不用根據(jù)發(fā)票金額先計入應(yīng)收或應(yīng)付賬款,再根據(jù)銀行流水金額沖銷對應(yīng)公司的應(yīng)收和應(yīng)付賬款,我這樣做賬比較麻煩,想盡量匹配到對公網(wǎng)銀流水上的各家公司應(yīng)收或者應(yīng)付的銀行存款。減少我的工作量。
老師你好,幫忙看下這分錄如何做呢?是哪里錯了? 計提借:銷售費用—工資7885.32 管理人員工資-法人4252.31貸:應(yīng)付職工薪酬工資12137.63 借:應(yīng)付職工薪酬工資1125.32 貸:應(yīng)付職工薪酬社保775.32 其他應(yīng)付款公積金公司承擔(dān)的350 應(yīng)付職工薪酬個稅62.8 借應(yīng)付職工薪酬工資260貸 借:應(yīng)付職工薪酬工資2673.01貸其他應(yīng)付款代扣社保法人1867.69 其他應(yīng)付款個人承擔(dān)部分775.32
請問:4月有個花班銷售收入是280元,毛利是60元,但5月里給客戶退了做其他用途,成本也確實發(fā)生,無法沖回,庫存也沒有了,客戶做其他用途也沒收入給我們,那5月的收入毛利表,就是做這筆花班銷售-280,毛利也是-280?
事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢如何處理賬,折舊足額計提,無產(chǎn)值,分錄。報廢所產(chǎn)生的費用和收入直接固定資產(chǎn)辦負責(zé),不經(jīng)學(xué)校
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那我上月填成了不含稅金額已經(jīng)申報了怎么辦
你好,這個沒關(guān)系啊,你如果要改也是可以改。你有開發(fā)票嗎?
上月申報的金額沒開發(fā)票
你好,你沒開發(fā)票沒關(guān)系啊。反正都是免稅。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。