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老師,我公司12月開的十多萬的發(fā)票,到1月份對方發(fā)現(xiàn)開票信息有誤,在1月時已將十多萬的發(fā)票沖紅處理,但因為其他原因?qū)е乱恢睕]得補開這開錯的十多萬發(fā)票,現(xiàn)在4月了需要申報增值稅,但開票金額就是沖紅的十多萬的發(fā)票,這個要怎么申報增值稅?(開錯的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,我們屬于小規(guī)模納稅人)

2024-04-02 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-02 12:35

你好,各地處理有差異,一般情況下是確認(rèn)無票收入使稅金為零,你們沒有交納增值稅吧?

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快賬用戶2291 追問 2024-04-02 12:44

沒有交稅,但開錯的發(fā)票后期還是要補開給別人的,現(xiàn)在確認(rèn)無票收入的話后期開票豈不是多記收入多交稅?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 12:48

你好,后期開票的時候再確認(rèn)負(fù)的無票收入

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快賬用戶2291 追問 2024-04-02 13:38

小規(guī)模納稅人增值稅申報表上怎么填寫呢?一正一負(fù)也就是0申報?下個季度如果補開發(fā)票一正一負(fù)也是0申報?(假設(shè)沒有開具其他新發(fā)票的情況下)

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:43

你好!季度開票超過30萬元了嗎

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快賬用戶2291 追問 2024-04-02 13:45

沒有,第一季度就開了紅字發(fā)票十多萬

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:53

你好!那就直接零申報

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快賬用戶2291 追問 2024-04-02 13:55

然后如果第二季度補開發(fā)票了,沒有再開具其他發(fā)票,是不是同樣也是0申報?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:56

你好!是的,但是需要和你們稅務(wù)局事先溝通一下

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快賬用戶2291 追問 2024-04-02 13:57

要找專管員嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:59

你好?是的,找專管員

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快賬用戶2291 追問 2024-04-02 14:03

老師,怎么查專管員?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 14:18

你好!你們是哪個區(qū)的知道嗎?打大廳電話報稅號,他們會告訴你歸誰管

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快賬用戶2291 追問 2024-04-02 14:43

老師,殘保金一般幾月份申報?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 14:55

你好!今年還沒開始,各地時間不一樣

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齊紅老師 解答 2024-04-02 14:56

一般都是在上半年

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快賬用戶2291 追問 2024-04-02 15:27

老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)越來越少這樣有什么問題?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 15:31

你好!實際業(yè)務(wù)是可以的

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你好,各地處理有差異,一般情況下是確認(rèn)無票收入使稅金為零,你們沒有交納增值稅吧?
2024-04-02
您好!你現(xiàn)在是正常交稅。7月申報2季度的時候,看要不要退稅
2022-04-13
你好,圖片數(shù)據(jù)無問題,你可以形成退稅,直接退稅或者去申請抵稅。
2022-07-08
可以開紅字發(fā)票的。紅沖重新開一正數(shù)一負(fù)數(shù),不影響交稅的。
2022-02-26
同學(xué),你好 沖減無票收入的金額,是不算的 比如這個月已經(jīng)開了20萬,無票收入15是要沖減之前的再重開 20*15-15=20 這個不超過30萬,免的
2023-04-02
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