你好,各地處理有差異,一般情況下是確認(rèn)無票收入使稅金為零,你們沒有交納增值稅吧?
小規(guī)模納稅人,去年12月份開錯了發(fā)票,但是已經(jīng)正常申報增值稅了。現(xiàn)在還能開紅字發(fā)票嗎?因為2月份已經(jīng)開票了45萬,如果開紅字發(fā)票,這沖的應(yīng)該是的2022年的收入吧。
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因為什么導(dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,12月的時候開了40多萬的發(fā)票,但業(yè)務(wù)取消了,這個要紅沖,那季報申報增值稅和企業(yè)所得稅的時候要按開票金額申報嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,有無票收入,申報增值稅,后期對方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開了二十多萬的發(fā)票,再開發(fā)票就超過了免稅額,這個沖減無票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬的免稅額
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
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沒有交稅,但開錯的發(fā)票后期還是要補開給別人的,現(xiàn)在確認(rèn)無票收入的話后期開票豈不是多記收入多交稅?
你好,后期開票的時候再確認(rèn)負(fù)的無票收入
小規(guī)模納稅人增值稅申報表上怎么填寫呢?一正一負(fù)也就是0申報?下個季度如果補開發(fā)票一正一負(fù)也是0申報?(假設(shè)沒有開具其他新發(fā)票的情況下)
你好!季度開票超過30萬元了嗎
沒有,第一季度就開了紅字發(fā)票十多萬
你好!那就直接零申報
然后如果第二季度補開發(fā)票了,沒有再開具其他發(fā)票,是不是同樣也是0申報?
你好!是的,但是需要和你們稅務(wù)局事先溝通一下
要找專管員嗎?
你好?是的,找專管員
老師,怎么查專管員?
你好!你們是哪個區(qū)的知道嗎?打大廳電話報稅號,他們會告訴你歸誰管
老師,殘保金一般幾月份申報?
你好!今年還沒開始,各地時間不一樣
一般都是在上半年
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)越來越少這樣有什么問題?
你好!實際業(yè)務(wù)是可以的