可以的,可以這么做的。
老師報個稅時,員工工資高需要交個稅,這個個稅是員工自己承擔(dān), 計提時借: 管理費用 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬6000 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬6000 貸庫存現(xiàn)金5000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅1000 繳納個稅:借應(yīng)交稅費—應(yīng)交個稅所得稅1000 貸 銀行存款1000 老師 我想問的是實際發(fā)放工資的時候是給員工發(fā)5000元 自然人代扣代繳客戶端的工資薪金收入是填6000元 交工會經(jīng)費2%的時候 是按6000元交 這樣理解對嗎?
計提個稅是這樣的么,借管理費用-職工工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅30
如果公司同意為員工支付個稅,不在員工工資里面扣除,公司為員工支付的這筆個稅怎么記賬呢? 比如員工工資6000,應(yīng)交個稅30元,公司實際發(fā)放員工工資6000元,公司公賬支付個稅30元, 計提工資,借:管理費用-工資 6000,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資6000 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資6000,貸:銀行存款6000 計提稅費,借:營業(yè)外支出60, 貸:應(yīng)交稅費——代繳個人所得稅30 繳納個稅,借:應(yīng)交稅費——代繳個人所得稅30,貸:銀行存款30 是這樣記賬的嗎?
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。 還是借:管理費用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。支付,應(yīng)付職工薪酬5970 銀行存款 借,應(yīng)交個稅,貸,銀行存款 還是借:管理費用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報率的計算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報關(guān)單數(shù)據(jù),因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報未開票收入,填報的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝