你好,不是的,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸銀行。
本月計提工資應(yīng)發(fā)62577.27,實發(fā)工資62351.83,個人所得稅225.44,計提工資借管理費用生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬62577.27,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬62577.27貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅225.44現(xiàn)金62351.83,繳納個稅分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅225.44,貸現(xiàn)金是這樣的嗎
計提個稅是這樣的么,借管理費用-職工工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅30
借:管理費/應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)付職工薪酬390 借:應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅390 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅390 貸:銀行存款390 借:管理費/應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)付職工薪酬390 借:應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅390 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅390 貸:銀行存款390 意思是不能這樣做分錄是嗎?
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。 還是借:管理費用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。支付,應(yīng)付職工薪酬5970 銀行存款 借,應(yīng)交個稅,貸,銀行存款 還是借:管理費用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?