借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
老師,建筑企業(yè)在21年暫估部分成本,22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估,匯算清繳前還三百萬未到也未調増,匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估,八月份已經沖完,但是被稅務稽查到補了這三百萬的企業(yè)所得稅,那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應該怎么做賬務處理呢
老師,我在2022.3月時候開的是百分之一的普票,在當年11月開了負數(shù),四季度除了這個負數(shù),沒有其他開票收入,申報表應該怎么填呢?十一月已經是普票免稅政策了
老師好 在1月份九號前 個人給我打開了一張,稅率為百分之三的普票 現(xiàn)在他在市局把百分之二的稅費給退回啦 這樣的話給我們公司發(fā)票上的總金額就不對了,這個該怎么辦呢老師?
老師,2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認收入,然后我在2023年1月份確認了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯了分錄,應該把這部分2022年沒有確認的收入做以前年度損益調整,于是我就在3月份把一月份確認的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調整,現(xiàn)在印花稅和水利建設基金的記稅依據(jù)是收入,但是我三月做了調整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報三月份的印花稅和水利建設基金的稅時依據(jù)哪個數(shù)據(jù)呢?
老師,我在2023年1月31日開了百分之三的普通發(fā)票,在4月份季度報的時候稅務讓調成百分之一交稅了,那1月份的百分之三已經做賬了,等于說百分之二的稅給免掉了,我該怎么做賬?摘要怎么寫?謝謝老師指點!
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對公賬戶,這種情況合理嗎?
小規(guī)模納稅人《小企業(yè)會計準則》2024年做了一筆分錄:借:預收賬款 貸:營業(yè)外收入,2025年跨年發(fā)現(xiàn),2024年做的貸方科目“營業(yè)外收入”科目應該是“”應收賬款”科目,跨年怎么把“營業(yè)外收入”調成“應收賬款”
您好。一般納稅人開具專票取得專票都需要價稅分離,且可以抵扣。?一般納稅人開具普通發(fā)票分離稅額且不可抵扣,取得普通發(fā)票價稅合計且不可抵扣。小規(guī)模納稅人開具專票普票都需要價稅分離,專票可以抵扣,普票月銷10萬內季銷30萬內可以抵扣,即免稅。小規(guī)模納稅人取得無論普票專票,均價稅合計且不可抵扣。哪句話有錯誤嗎?
我們公司租賃別的企業(yè)的一個車間,廠房租賃合同是5年,每個月租金1000元,水電費350元,垃圾處理費50元,每個月我都計提,但是還沒收到發(fā)票,我要報印花稅的嗎,按月還是按季度還是按年,計稅依據(jù)是
企業(yè)注銷已經公示了。公示完后再去注銷市場監(jiān)督管理局申請注銷嗎?市場監(jiān)督管理局網的注銷時間是多久啊
我目前是做內賬,公司名下有2家小規(guī)模,1家一般納稅人,我做記賬憑證的時候,如果遇到小規(guī)模的就價稅合計入賬,遇到一般納稅人的就價稅分離,做一套內賬即可,老師,我這個思路對嗎?
我目前是做內賬,公司名下有2家小規(guī)模,1家一般納稅人,我做記賬憑證的時候,如果遇到小規(guī)模的就價稅合計入賬,遇到一般納稅人的就價稅分離,做一套內賬即可,老師,我這個思路對嗎?
老師,公司車繳納車保險2261.73元,車船稅360元,怎么做會計分錄
老師兩個毫無相關的個人,銀行卡可以互相轉賬有風險嗎,,有的話什么風險, 五萬元
老師,在國家電子稅務局里面怎么查詢之前的報稅的表呢?