1.?沖銷2024年錯誤分錄: 借:營業(yè)外收入 貸:預收賬款 2.?重新編制正確分錄: 借:預收賬款 貸:應收賬款
2023年做了一筆賠償收入是貸方50萬元,但是2024年發(fā)現(xiàn)金額錯誤,應該是40萬元,那我2023年就多繳稅了,我2024年要怎么做分錄,比如2023年是做借:應付賬款50,貸:營業(yè)外收入50,那我2024年紅沖的話是要做應付賬款,-50,營業(yè)外收入-50還是做借應付賬款-50.貸方:以前年度損益調(diào)整-50呢?
?老師,上年度把應記營業(yè)外收入掛應收賬款了,是小規(guī)模的應該怎么處理?用以前年度損益調(diào)整 科目嗎?可以我們用的小企業(yè)會計準則又沒有以前年度調(diào)整科目
老師,2024年做了一筆分錄是:借:應收賬款100,貸:主營業(yè)務收入100。2025年發(fā)現(xiàn)2024年的這筆分錄實際是2023年的收入,我更正分錄應該怎么做在2025年?
23年一筆預收款記錯了,記的借銀行存款貸主營業(yè)務收入。24年開了票,分錄寫的借預收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交銷項稅,導致余額表預收賬款借方有余額。25年五月才發(fā)現(xiàn)錯誤,小企業(yè)會計準則,應該怎么調(diào)整
發(fā)現(xiàn)23年收到一筆錢計入了借銀行存款貸主營業(yè)務收入科目,24年對于這筆錢做的分錄是借預收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,之前不是我經(jīng)手的,我看到科目余額表預收賬款借方有余額財才發(fā)現(xiàn)的,需要做出調(diào)整嗎,小企業(yè)會計準則
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
在2025年跨年調(diào)賬,不是在2024年調(diào)賬
就是這樣做分錄的哦