?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
有在深圳的老師嗎?我剛到深圳1,想找工作,代理記賬公司還是去工廠里做比較能學(xué)到東西,我自己有初級(jí)證,做過(guò)工地內(nèi)賬,小規(guī)模納稅簡(jiǎn)單納稅一直在做,一般納稅人以前做過(guò)一段時(shí)間
老師,剛進(jìn)一家新公司,老板名下有1個(gè)一般納稅人公司,2個(gè)小規(guī)模,記賬是如何記,記在一般納稅人公司嗎?他那里什么也沒(méi)有,外賬是代賬做的,現(xiàn)在想整理內(nèi)賬,我應(yīng)該如何做
我現(xiàn)在碰到的問(wèn)題是總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,所以在調(diào)拔貨物的時(shí)候總公司就正常的價(jià)稅分離做賬,而分公司是小規(guī)模全部入庫(kù)存,在匯總報(bào)表抵消時(shí)會(huì)有稅差
老師,我們公司名下有多個(gè)公司。老板想根據(jù)內(nèi)部實(shí)際情況做一套賬,(公司有一般納稅人和小規(guī)模)。這的合并建賬如何做比較合理?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是汽車(chē)修理廠,辦了一個(gè)小規(guī)模,一個(gè)一般納稅人,兩個(gè)公司,大部分客戶(hù)修車(chē)時(shí)把款打到小規(guī)模公司公戶(hù)上,但有的客戶(hù)在修車(chē)時(shí)會(huì)把維修款打到一般納稅人的公戶(hù),我在做小規(guī)模這個(gè)公司的賬時(shí),遇到這樣打到一般人的銷(xiāo)售單,做賬時(shí)是應(yīng)該把它算做小規(guī)模公司里做,還是分開(kāi)做,還是合并在一起做?應(yīng)該怎么處理呢
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
您好,你現(xiàn)在的方法是對(duì)的,內(nèi)賬核心是反映真實(shí)情況,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣所以?xún)r(jià)稅合計(jì)入賬比如付款113元就記費(fèi)用113元,一般納稅人可以抵扣所以要價(jià)稅分離比如收到一張發(fā)票金額113元稅率13%則不含稅成本是100元借費(fèi)用100元借進(jìn)項(xiàng)稅13元貸銀行存款113元,做一套賬就行但建議在科目里標(biāo)明公司如“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-A公司”并且把內(nèi)部資金往來(lái)記清楚。
您指的是因?yàn)樯婕百~戶(hù)比較多,管理費(fèi)用以及收支這塊要分清楚,是這個(gè)意思嗎?
?您好,是的,核心就是這個(gè)意思,為了讓一套賬里三家公司的收支盈虧更清晰,建議在管理費(fèi)用、銀行存款這些科目后面用括號(hào)標(biāo)明具體公司比如“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(A公司)”,并且把公司之間互相轉(zhuǎn)賬的資金往來(lái)記錄清楚。
明白了,謝謝老師
門(mén)窗那塊是分包出去給別的公司的,對(duì)方公司說(shuō)是只能開(kāi)普票,我們2個(gè)小規(guī)模倒是可以接受普票的,但是如果遇到一般納稅人公司接的客戶(hù)那就必須要開(kāi)專(zhuān)票了,開(kāi)1個(gè)點(diǎn)或3個(gè)點(diǎn),可以嗎?
?您好,可以,但需要注意:如果您的門(mén)窗分包業(yè)務(wù)由一般納稅人公司承接,對(duì)方可以開(kāi)專(zhuān)票,稅率通常是3%(目前針對(duì)小規(guī)模納稅人的征收率),但對(duì)方若自身是一般納稅人則可能開(kāi)9%或13%;關(guān)鍵是您的一般納稅人公司取得專(zhuān)票后可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,從而降低自身稅負(fù)。
對(duì)方應(yīng)該個(gè)體戶(hù)或者是小規(guī)模,因?yàn)槲覄偟竭@個(gè)新公司,具體情況還不熟悉
?您好,如果對(duì)方是個(gè)體戶(hù)或小規(guī)模納稅人,那么他們可以自開(kāi)或向稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)專(zhuān)票給您的一般納稅人公司,目前適用的征收率通常是1%或3%,您公司取得后可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。