對(duì),這個(gè)總結(jié)是沒錯(cuò)的,對(duì)的
有在深圳的老師嗎?我剛到深圳1,想找工作,代理記賬公司還是去工廠里做比較能學(xué)到東西,我自己有初級(jí)證,做過工地內(nèi)賬,小規(guī)模納稅簡(jiǎn)單納稅一直在做,一般納稅人以前做過一段時(shí)間
老師,剛進(jìn)一家新公司,老板名下有1個(gè)一般納稅人公司,2個(gè)小規(guī)模,記賬是如何記,記在一般納稅人公司嗎?他那里什么也沒有,外賬是代賬做的,現(xiàn)在想整理內(nèi)賬,我應(yīng)該如何做
我現(xiàn)在碰到的問題是總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,所以在調(diào)拔貨物的時(shí)候總公司就正常的價(jià)稅分離做賬,而分公司是小規(guī)模全部入庫(kù)存,在匯總報(bào)表抵消時(shí)會(huì)有稅差
老師,我們公司名下有多個(gè)公司。老板想根據(jù)內(nèi)部實(shí)際情況做一套賬,(公司有一般納稅人和小規(guī)模)。這的合并建賬如何做比較合理?
請(qǐng)問老師,公司是汽車修理廠,辦了一個(gè)小規(guī)模,一個(gè)一般納稅人,兩個(gè)公司,大部分客戶修車時(shí)把款打到小規(guī)模公司公戶上,但有的客戶在修車時(shí)會(huì)把維修款打到一般納稅人的公戶,我在做小規(guī)模這個(gè)公司的賬時(shí),遇到這樣打到一般人的銷售單,做賬時(shí)是應(yīng)該把它算做小規(guī)模公司里做,還是分開做,還是合并在一起做?應(yīng)該怎么處理呢
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
比如遇到我們給客戶是加收11個(gè)點(diǎn),供應(yīng)商加收我們9-10個(gè)點(diǎn),這個(gè)我都不用去考慮吧,只要涉及到專票的在記賬軟件都是價(jià)稅分離即可,因?yàn)槎嗉夜?,所以每個(gè)賬戶的費(fèi)用報(bào)銷及支出收入情況應(yīng)該要記清楚吧
那些加稅點(diǎn)的不需要考慮,每個(gè)賬戶的收入支出統(tǒng)計(jì)好就行了
明白了,謝謝老師
不客氣的,早點(diǎn)休息