同學,首先,你入賬金額和開票系統(tǒng)的金額不一致,就不對,如果沒有無票收入,那入賬金額和開票系統(tǒng)金額應該一致才對
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,9月份代開專票,其中有三張作廢的專票,填增值稅申報表主表的時候,顯示這三張作廢發(fā)票也要申報繳稅,否則比對不通過,而且所有代開專票必須填寫價稅合計金額,而不是不含稅金額總和,請問是稅務系統(tǒng)原因嗎
老師請問,金蝶軟件做采購入庫的時候,我是通過價稅合計反過來填寫金額和稅額的,然后實際做賬時是根據(jù)發(fā)票系統(tǒng)匯總計算的金額和稅額,導致兩方面不一致有差額,這孩怎么處理?
老師,我們公司是一般納稅人,主營業(yè)務開具13%的發(fā)票,其中有一個月開了技術服務類的6%的發(fā)票,但是申報6%增值稅時,顯示稅額和稅盤不一樣,請問什么原因。實際含稅總金額是21700,不含稅20471.7,稅額1228.3,但是申報表最終顯示的稅額是1158.78
老師,個體戶報增值稅,顯示當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計87373.26+873.74元。第二行發(fā)票存根聯(lián)采集流程采集的發(fā)票金額78722.77元,兩個不一樣怎么回事,我實際的數(shù)是87373.26+873.74?這是咋回事,報表自動計算的未達起征點銷售額16700.99,這是咋回事
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報增值稅申報表,系統(tǒng)導入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負數(shù)發(fā)票,申報表里面不顯示,比方我稅務UK正數(shù)金額30萬,開了負數(shù)10萬,實際金額應該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負數(shù)的,請問該怎么操作呢?
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認繳10萬,實繳為0,季報的資產負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產負債表和利潤表的勾稽關系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設稅,職工福利費,工會經費,廣告費,業(yè)務宣傳費)會不會在題目中給出?
他這里的存根金額是含稅的? 我是不是得一筆一筆核對?
申報增值稅時,銷售額均顯示為不含稅銷售額,無論是含稅還是未稅,都應該是一致的,你先檢查,你的賬上是哪里有誤
我想問一下,這個存根信息看的是系統(tǒng)里面的哪些?有正數(shù)正常負數(shù)正常負數(shù)作廢正數(shù)作廢。申報系統(tǒng)那個存根信息是根據(jù)哪些統(tǒng)計出來的?
根據(jù)系統(tǒng)抄報稅的數(shù)據(jù),整月或者整個季度的合計金額
他這個系統(tǒng)會不會統(tǒng)計錯誤?我們本季度開票亂,有普通發(fā)票還有電子普通發(fā)票有正常的有作廢的,我不知道它這個存根怎么統(tǒng)計的數(shù)字了,但是我登錄開票系統(tǒng)看它下面的合計數(shù)怎么也成不了稅局系統(tǒng)的金額呀
稅局系統(tǒng)里的數(shù)據(jù),來自于開票系統(tǒng)上傳抄報,一般不會有問題,除非系統(tǒng)出現(xiàn)了問題。