你好,第13列應(yīng)該是含稅銷售額
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,9月份代開專票,其中有三張作廢的專票,填增值稅申報(bào)表主表的時(shí)候,顯示這三張作廢發(fā)票也要申報(bào)繳稅,否則比對(duì)不通過(guò),而且所有代開專票必須填寫價(jià)稅合計(jì)金額,而不是不含稅金額總和,請(qǐng)問(wèn)是稅務(wù)系統(tǒng)原因嗎
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒(méi)過(guò),顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的
老師,我們公司是一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)開具13%的發(fā)票,其中有一個(gè)月開了技術(shù)服務(wù)類的6%的發(fā)票,但是申報(bào)6%增值稅時(shí),顯示稅額和稅盤不一樣,請(qǐng)問(wèn)什么原因。實(shí)際含稅總金額是21700,不含稅20471.7,稅額1228.3,但是申報(bào)表最終顯示的稅額是1158.78
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時(shí)顯示增值稅申報(bào)對(duì)比不通過(guò)。實(shí)際上金額是符合的,這個(gè)月我開的紅沖比較多就這樣了,請(qǐng)問(wèn)為什 么會(huì)這樣?應(yīng)該怎么辦?
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無(wú)票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
(財(cái)稅[2016]12號(hào))第一條第(一)款 有沒(méi)有關(guān)于一般納稅人附加稅減免
混合銷售按照哪個(gè)稅率來(lái),按照主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái),還是按照稅率高的來(lái)
四月分賣車,賣車的這個(gè)月車還用折舊么
老師,公司支付的訴訟財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,更正了以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表后,今年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表是不是也得改了?
郭老師,麻煩繼續(xù)解答一下,其他老師不要接,,我進(jìn)系統(tǒng)顯示查賬征收?現(xiàn)在所有的都是查賬征收嗎?
這個(gè)數(shù)字不是自動(dòng)生成的,是后面自己填的,是嗎
第,12列扣除額填寫了1228.3,導(dǎo)致第十三列銷售額不對(duì)
那請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在怎么改
這個(gè)是你手動(dòng)填的嗎,手動(dòng)填寫的可以更改
好的,謝謝
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快,工作順利。