同學你好 開通負數(shù)申報就可以了
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經扣除了紅字發(fā)票的負數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負數(shù)數(shù)據(jù)?
老師 我現(xiàn)在申報增值稅,4月有退票 在系統(tǒng)上已經做完了 請問老師我在申報的時候是不是就只填寫4月的正數(shù)發(fā)票金額就可以了 退票 和負數(shù)是不是就不體現(xiàn)在申報表里了
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報增值稅申報表,系統(tǒng)導入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負數(shù)發(fā)票,申報表里面不顯示,比方我稅務UK正數(shù)金額30萬,開了負數(shù)10萬,實際金額應該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負數(shù)的,請問該怎么操作呢?
3月一般納稅人 銷售額出現(xiàn)負數(shù) 納稅申報表咋填寫? 如果存在銷售收入是負數(shù)的情況,填報增值稅納稅申報表附表(一)時,首先在對應稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負數(shù) ,然后在未開具發(fā)票銷售額里填寫相應金額的正數(shù),使得該行銷售額合計數(shù)為0。這時增值稅納稅申報表附表(一)可以正常保存,那么是不是多做了收入,后面怎么處理?
老師好,請問一般納稅應該開13的售票,1月份有張發(fā)票里面的有一行稅點開錯了誤開了3%的稅點,導致我現(xiàn)在申報一月份的增值稅填寫報表時取數(shù)不正確,取數(shù)稅額按照開票金額取的70206.98,總銷售額540225.9元,稅應該是70229.37。這怎么辦,剛剛把1月份這張開錯的發(fā)票紅沖了。我這個月申報增值稅應該那么申報?按照哪個數(shù)申報交增值稅啊?申報數(shù)跟系統(tǒng)自動取數(shù)不一樣會不會預警
老師起初建賬只有銀行余額和預收賬款,找不到對應賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務局不認可這幾筆交易,讓做進項轉出,并且此費用也不允許做費用,23和24年的增值稅申報表已經進行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進項轉出?2、費用也轉出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費用,本年度發(fā)現(xiàn)當時做賬金額多寫了,今年如何調整賬務,匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調增,是在本年度調還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
請問公司分紅和長投的分錄能否告知一下,謝謝!
在哪里開通呀
去稅局大廳開通就可以
以前不需要呀,直接就是實際銷售金額
同學你好 這個負數(shù)申報的需要開通