你好,可以的,可以先計(jì)提。
老師 我在去年2022年12月份開了一張20萬的發(fā)票是預(yù)收2023年1月2月的服務(wù)費(fèi),錢收到,發(fā)票開出去了,開發(fā)票時(shí)備注了是預(yù)收2023年1,2月的,做賬也是做的預(yù)收賬款。后面1月份報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),申報(bào)表直接帶出來已開票那20萬,已報(bào)稅,有問題嗎?
1季度花出去20萬,但是沒有進(jìn)項(xiàng)票,4月份發(fā)票回來了,那么1季度可以預(yù)提費(fèi)用嗎
請(qǐng)問第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提 ,但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了,今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎?如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,那我現(xiàn)在要怎么操作呢?
12月份利潤總額正數(shù),但是有費(fèi)用發(fā)票沒開出來,4季度企業(yè)所得稅先不交可以嗎?
一季度小規(guī)模超30萬 其中有部分發(fā)票稅率開錯(cuò)了開高了 但是是按照錯(cuò)誤稅率申報(bào)交稅1萬2 。二季度發(fā)票紅沖回來了 二季度正數(shù)發(fā)票是 45萬 稅是4千 負(fù)數(shù)發(fā)票是20萬 稅是1萬 那我二季度可以申請(qǐng)退稅是1萬減4千的6千元嗎
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)