你好對的 是這么做的
老師,我看利潤表里業(yè)務(wù)招待費只在管理費用下面有,,我可以把銷售費用下面設(shè)置二級明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費嗎?這樣到時匯算清繳時把管理費用和銷售費用的二級明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費的加一起看是否超過扣除比例?
我們公司招待費一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計入了管理費用-招待費,如果是銷售部門就計入銷售費用-招待費,那我在匯算清繳的時候,這個業(yè)務(wù)招待費,是管理費用+銷售費用中的兩個招待費之和嗎
老師,我有問題啦,比如業(yè)務(wù)招待費按部門分別計入管理費用和銷售費用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費是這兩個科目下的業(yè)務(wù)招待費相加,然后去按比例算扣除多少吧?
老師,業(yè)務(wù)招待費怎么劃分,一般分為銷售費用-業(yè)務(wù)招待費和管理費用-招待費,這2個科目分別包含哪些?再就是所得稅稅前扣除的時候,是不是這個銷售費用-招待費正??梢钥?,這個管理費用招待費需要按發(fā)生額的60%最高不超營業(yè)收入的萬分之五呢?
老師,年度匯算清繳參考的招待費按收入的0.5%這個,我管理費用有業(yè)務(wù)費,銷售費用有招待費,請問這個到時我是要把業(yè)務(wù)費和招待費合計去計算轉(zhuǎn)出對嗎?還是僅指其中一個?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
就是不看一級掛的科目是吧 只要是業(yè)務(wù)招待費就算一起就好了
對的,是的,是這么理解的,是所有的部門招待費一塊做