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老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改

2025-05-12 01:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-12 03:14

同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-05-12 03:24

?您好,還得跟稅務局先確認清楚,直接計入應稅收入,無需調(diào)整。不征稅收入就需符合專項用途、單獨核算等條件,填報 A105040表 調(diào)減所得額。需要補助批復文件、資金撥付證明、支出明細 備查 2.如果不征稅收入更正申報是 A101010表 :在 營業(yè)外收入-政府補助利得 ?第20行 單獨填寫補助金額。 A105020表 ?如適用 :處理分期確認收入的稅會差異。 A105040表 ?不征稅收入 :填寫補助金額并調(diào)減所得額。主表 A100000 :核對第1、11行與明細表數(shù)據(jù)一致。

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第二列第三列第四列都是填寫收到補貼的
2024-06-04
您好 營業(yè)收入填利潤表的對應營業(yè)收入 營業(yè)成本填利潤表的對應營業(yè)成本 利潤總額填利潤表的對應利潤總額 離職總額是加上營業(yè)外收入后的金額
2020-10-13
不需要交增值稅,不需要填寫減免表,
2020-10-17
對的,是的,是這么做。
2023-05-12
你好,這樣填寫就可以的
2020-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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