您好,是的,您的理解非常正確,
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例是發(fā)生額的60%與收入的千分之五較低者,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是專指銷售費(fèi)用下的嗎,我們有銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),還有管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也算在這個(gè)額度內(nèi)嗎
我們公司招待費(fèi)一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計(jì)入了管理費(fèi)用-招待費(fèi),如果是銷售部門就計(jì)入銷售費(fèi)用-招待費(fèi),那我在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),是管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用中的兩個(gè)招待費(fèi)之和嗎
老師,我有問(wèn)題啦,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)按部門分別計(jì)入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是這兩個(gè)科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)相加,然后去按比例算扣除多少吧?
銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),是匯算清繳的時(shí)候合并都屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),按實(shí)際發(fā)生的60%和銷售收入的5%。取低原則嘛?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么劃分,一般分為銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用-招待費(fèi),這2個(gè)科目分別包含哪些?再就是所得稅稅前扣除的時(shí)候,是不是這個(gè)銷售費(fèi)用-招待費(fèi)正??梢钥郏@個(gè)管理費(fèi)用招待費(fèi)需要按發(fā)生額的60%最高不超營(yíng)業(yè)收入的萬(wàn)分之五呢?
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
老師,我在兩個(gè)公司上班,都有申報(bào)個(gè)稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費(fèi)用5000,請(qǐng)問(wèn)自然人扣繳端這個(gè)5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點(diǎn)了下這個(gè)5000沒(méi)反應(yīng)
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開(kāi)快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開(kāi)給乙,丙不能直接開(kāi)給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X
同一個(gè)員工兩家公司都有工資收入怎么申報(bào)
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶餐飲業(yè)開(kāi)了增值稅發(fā)票,比如開(kāi)了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說(shuō)沒(méi)有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國(guó)有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?