您好,最后做進(jìn)項(xiàng)稅額抓出就行
老師你好,我們家是一般納稅人,這個(gè)月做了14萬(wàn)元未票收入,報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)具發(fā)票收入那邊填14萬(wàn)元,這14萬(wàn)元交增值稅,如果明年這14萬(wàn)元發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那我們家未開(kāi)具發(fā)票收入那邊可以填—14萬(wàn)元嘛,就是把12月份的未開(kāi)具發(fā)票14萬(wàn)元沖掉
老師好,我今年1月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要全紅沖,再開(kāi)出來(lái),一月份分錄寫(xiě)的是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在是,3月份我要紅沖發(fā)票,這個(gè)分錄怎么寫(xiě),開(kāi)具的正確發(fā)票如何寫(xiě)分錄
老師,我們公司屬于征收率為3%的小規(guī)模納稅人,今年因?yàn)殚_(kāi)3%的票免稅了,但是老板還是要求確認(rèn)收入的時(shí)候還是要計(jì)提應(yīng)交增值稅,請(qǐng)問(wèn)一下這種我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么做呢?
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,今年1-3月就開(kāi)了一張發(fā)票5萬(wàn)元,憑證開(kāi)具發(fā)票確定收入的分錄如何填寫(xiě),做第三個(gè)月的賬的時(shí)候,是不是要把增值稅轉(zhuǎn)出呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們小規(guī)模,第三季度賬目已經(jīng)確認(rèn)32萬(wàn)收入。一張發(fā)票還沒(méi)有開(kāi),這月底慢慢開(kāi),怎么做才能免增值稅。開(kāi)30萬(wàn)內(nèi)的發(fā)票出去呢,申報(bào)的時(shí)候,報(bào)表跟增值稅申報(bào)對(duì)比不一樣,要不然就是賬上我沖減一部分,下個(gè)月再做回來(lái)
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門(mén)的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
稅額掛那個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅?
您好是屬于應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
轉(zhuǎn)出的時(shí)候就是憑證雙方科目對(duì)調(diào)就可以了
嗯對(duì)是這個(gè)意思的