借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我們賬面上有一百多萬(wàn)的預(yù)收賬款,因?yàn)殚_了票就要確認(rèn)收入交稅,所以一直放著的。如果我們從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入的時(shí)候要遵循之前13的稅率,還是只是3%? 另外,我們還有四萬(wàn)多稅款未抵扣,轉(zhuǎn)成小規(guī)模以后要怎么處理呢?
老師,我期未結(jié)帳的時(shí)候系統(tǒng)提示我,增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),但是因?yàn)槲覀兪且患倚∫?guī)模,增值稅是免交的,我增值稅做的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款;貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅收入。現(xiàn)在我還需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
老師,我們公司屬于征收率為3%的小規(guī)模納稅人,今年因?yàn)殚_3%的票免稅了,但是老板還是要求確認(rèn)收入的時(shí)候還是要計(jì)提應(yīng)交增值稅,請(qǐng)問(wèn)一下這種我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么做呢?
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,今年1-3月就開了一張發(fā)票5萬(wàn)元,憑證開具發(fā)票確定收入的分錄如何填寫,做第三個(gè)月的賬的時(shí)候,是不是要把增值稅轉(zhuǎn)出呢?
老師好,有幾個(gè)關(guān)于小規(guī)模納稅人確認(rèn)免稅農(nóng)產(chǎn)品的收入時(shí)的問(wèn)題。 1、這個(gè)免稅農(nóng)產(chǎn)品的意思是征收率為0%,還是說(shuō)為3%或1%但后續(xù)免交了? 2、我收到100元,確認(rèn)100元的收入,還是需要價(jià)稅分離,如果要分離,按照百分之多少的稅分離? 3、確認(rèn)收入時(shí)還需要貸“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”嗎?
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳