你好,沖紅的分錄跟1月份一樣,金額變成負(fù)數(shù)
老師,我3月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)做,借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 :銀行存款,7月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)發(fā)票,讓供應(yīng)商紅沖并開具正確發(fā)票,那這個(gè)月應(yīng)該怎么紅沖,主要是分錄怎么寫
老師好,5月開的普票,后來客戶要專票,現(xiàn)在12月份沖動(dòng)本張發(fā)票,請問老師如何寫分錄呢?當(dāng)初開發(fā)票時(shí),寫的分錄是借:應(yīng)收賬款 12350 貸:主營業(yè)務(wù)收入 12227.72 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅 122.28
12月一張專票信息開錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
老師好,我一月份發(fā)票,做的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,一月份已經(jīng)申報(bào)納稅,三月份我要紅沖所有的發(fā)票,紅沖分錄如何寫,稅務(wù)上已經(jīng)繳納增值稅,附加稅,請問稅務(wù)如何調(diào)整,如何寫分錄,感謝老師解答
老師好,我今年1月份開的發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在要全紅沖,再開出來,一月份分錄寫的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在是,3月份我要紅沖發(fā)票,這個(gè)分錄怎么寫,開具的正確發(fā)票如何寫分錄
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
銀行賬款也寫成負(fù)的嗎,可是銀行賬款已經(jīng)收到了啊
紅沖分錄,借:銀行存款-113.貸主營業(yè)務(wù)收入-100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-13 這樣寫嗎?然后在開出來正數(shù)發(fā)票,重新填寫正數(shù)分錄?
嗯,是接著重新開,可以沖減銀行存款。如果不是接著開,銀行存款已經(jīng)收到,這里得用應(yīng)付賬款或者應(yīng)收賬款代替
老師,因?yàn)橹皇前逊诸惥茖懗闪司凭?,其他都沒錯(cuò),紅沖后,需要重新開具,不退款,不用沖成本了吧,那稅額都不用調(diào)整了吧
嗯,稅金不用調(diào)整,開錯(cuò)品名不影響結(jié)轉(zhuǎn)品種的成本那?如果不影響就不需要處理成本