原分錄紅沖就是了,不用做以前年度損益
老師,去年開發(fā)票了,沒有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
你好,紅沖去年51萬,今年重開40萬,都是去年的業(yè)務(wù),去年稅點1個點,今年六個點,重開的40萬也是按一個點開具,如何做會計分錄
去年開錯發(fā)票100萬,今年紅沖100萬,這筆分錄是紅沖銷售收入還是進(jìn)以前年度損益調(diào)整,今年所得稅匯算是按紅沖后的銷售收入報去年銷售收入嗎,謝
你好,老師!今年紅沖去年的發(fā)票100萬,稅1萬,如何做會計分錄?
老師,我今天紅沖了上一年開出去的銷售發(fā)票,我的會計分錄如何做?
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實收資本嗎?
5月公司開的收購發(fā)票要做賬嗎?
老師,請問一下,暫估的發(fā)票一直沒有進(jìn)項,年底應(yīng)該怎么做。之前暫估時,是做借原材料1萬,貸應(yīng)付賬款-暫估。后面是借應(yīng)付賬款-暫估1萬,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎??
本月7月份補交了1-7月份的公積金,需要在6月份計提這筆錢嗎
2024年12月份銀行利息多記賬一分錢,今年第二季度才發(fā)現(xiàn),這樣怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01
請問為什么兩年的最后兩筆分錄都是借少數(shù)股東貸少數(shù)股東?母公司的投資收益為什么沒有體現(xiàn)?最后為什么要21-27?
老師 24年匯算清繳補交所得稅分錄怎么做
老師好,無形資產(chǎn)攤銷是多少錢,分錄咋做
老師增值稅留抵退稅是什么意思呢
老師,剛成立小規(guī)模企業(yè),5月產(chǎn)生兩筆費用共計800多,是股東微信掃碼支付的,做賬應(yīng)該怎么做?
微信掃碼加老師開通會員
要是做以前年度損益調(diào)整呢,怎么做會計分錄?
麻煩將會計分錄告知,謝謝
跟當(dāng)年紅沖一樣的做,只是涉及損益的科目使用利潤分配-未分配利潤替代
能不能告知具體會計分錄呢?
借:應(yīng)收賬款/銀行存款? 負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤? ?負(fù)數(shù) ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??負(fù)數(shù)