您好,是沖以前年度損益調(diào)整,僅僅開錯(cuò)發(fā)票,不影響稅費(fèi)確認(rèn)
老師,我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、沖收入 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) -13 第二步、沖成本 借:以前年度損益調(diào)整 -90 貸:庫存商品 -90年 第三步、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10 請問,我還需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄嗎?
去年銷售貨物,質(zhì)量爭議,協(xié)商給客戶折讓價(jià)格。今年8月份才想來處理,可以紅沖發(fā)票,沖減收入吧;是通過以前年度損益調(diào)整嗎,還是直接計(jì)入當(dāng)期收入
跨年紅沖發(fā)票是沖本月銷售收入還是進(jìn)以前年度損益調(diào)整,要調(diào)整上年會(huì)計(jì)報(bào)表嗎,匯繳清算企業(yè)所得稅按今年紅沖發(fā)票銷售后填報(bào)? 謝
去年開錯(cuò)發(fā)票100萬,今年紅沖100萬,這筆分錄是紅沖銷售收入還是進(jìn)以前年度損益調(diào)整,今年所得稅匯算是按紅沖后的銷售收入報(bào)去年銷售收入嗎,謝
去年員工報(bào)銷發(fā)票信息錯(cuò)誤,今年讓對(duì)方?jīng)_紅后重新開具了,收到正確發(fā)票后怎么入帳,借以前年度調(diào)整損益,貸以前年度調(diào)整損益,可以嗎
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
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老師,請問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
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進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?