借,應收賬款-51×1.01 貸,以前年度損益調整-51 應交稅費,增值稅 借,應收賬款60×1.01 貸,以前年度損益調整-主營業(yè)務收入60 應交稅費,增值稅
您好,老師,請問一下,今年5月更正 去年的12月的個稅工資(原來10萬,改為6萬)不超 起征點無交稅,去年12月都已在當月 計提和發(fā)放了。 今年需要紅沖原來的分錄嗎?還需要做賬務處理嗎?怎么做分錄才不會影響今年的數(shù)據(jù)呢?
老師,我們公司今年還差100多萬的成本票,讓安裝班人員去稅局代開發(fā)票,要怎樣開好點。是每個月開30-40萬個點,還是一次性開回來。
你好,紅沖去年51萬,今年重開40萬,都是去年的業(yè)務,去年稅點1個點,今年六個點,重開的40萬也是按一個點開具,如何做會計分錄
去年開的專票是3個點今年開1個點,今年紅沖了2萬多的票怎么交稅
今年開票共計83萬,說超120萬。一查是跟去年12月開的40萬加起來超120萬了,現(xiàn)在不能開了是不是要做帳,我說的是小規(guī)模票3個點的
老師,咨詢一下,現(xiàn)在學堂沒有公開課了嗎?
老師你好,我們分公司上月開票200多萬,現(xiàn)在賬上成本也有200多萬,我可以把成本全部結轉嗎?
老師,公司補貼員工社保,他工資不變,公司補貼給他的社保部分需要申報個稅嗎?到底需要員工承擔這部分社保補貼的個稅金額嗎
老師,公司要注銷,賬上還有30萬庫存,時間較長,有5-8年,質量不好了,我們可以成本價的7折出售給股東嗎?稅務那邊怎么需要些什么資料說明?
個稅申報不小心超了30人,怎么做才能不交殘保金?
老師你好,我想咨詢一下你,暫估入庫,我的思維是先暫估,第二個月紅沖,然后再入正確的對吧
老師,預繳企業(yè)所得稅時,研發(fā)費用可以加計扣除嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人的廠房出租收的租金每個月不超過十萬塊錢開的普票,不需要交增值稅嗎?
個稅申報超過32人了,怎么處理才能不交殘保金?
請問老師,企業(yè)出售固定資產(chǎn)的完整分錄
是借 應收賬款40*1.01 貸 以前年度損益—主營收入40 應交稅金增值稅吧
哦,不好意思不好意思,沖紅51后面重新開40,我寫錯了,不是60。