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老師好,去年的一張生產(chǎn)成本發(fā)票今年沖紅了,之前做的會(huì)計(jì)分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅。貸:預(yù)付 今年收到?jīng)_紅的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做

2024-06-19 10:07
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-19 10:08

你好,今年收到?jīng)_紅的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-06-19 10:08

你好,今年收到?jīng)_紅的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款 (金額負(fù)數(shù))

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快賬用戶3405 追問 2024-06-19 10:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-19 10:28

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??

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你好,今年收到?jīng)_紅的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款
2024-06-19
借、應(yīng)付賬款貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-06-19
?你好? ? ?你這個(gè)沒有跨年的話;? 直接原來分錄 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)即可? ?
2022-09-21
同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
2024-02-26
你好; 你跨年了紅沖要 做 以前年度損益調(diào)整科目處理的 ; 21年的發(fā)票可以22年入賬但是損益科目必須要走以前年度損益調(diào)整科目處理的
2022-03-07
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