你好,紅沖就是以前做了一張錯(cuò)誤的憑證,就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.
有一張今年開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票沖減去年的銷(xiāo)售收入,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,去年開(kāi)發(fā)票了,沒(méi)有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
老師請(qǐng)教一下,我今天紅沖了上一年開(kāi)出去的發(fā)票,賬務(wù)處理如何做,報(bào)表需要調(diào)整嗎
老師,我今天1月開(kāi)了5萬(wàn)多的發(fā)票,紅沖了2021年的發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
你好,老師!今年紅沖去年的發(fā)票100萬(wàn),稅1萬(wàn),如何做會(huì)計(jì)分錄?
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶(hù),然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶(hù)查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查
老師,我紅沖的是上一年的,什么時(shí)候就要用到利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),什么時(shí)候直接紅沖當(dāng)年收入
你好, 跨年收入沖銷(xiāo),一般是:沖減收入、沖回成本、涉及損益類(lèi)的科目收入、成本用以前年度損益調(diào)整替代,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。 當(dāng)年沖銷(xiāo),直接紅字沖減當(dāng)年的銷(xiāo)售收入。
老師,我不明白怎樣才算跨年沖銷(xiāo),我今年紅沖上年收入,不算跨年紅沖嗎
你好,今年紅沖上年收入,算跨年紅沖。
老師,我紅沖上年的收入會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這樣對(duì)嗎?做完這筆后還需要做哪筆分錄
沖減收入: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫(kù)存商品-**(紅字) 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
那我現(xiàn)在就不能沖銷(xiāo)當(dāng)年的收入對(duì)嗎
你好,是的,不能沖減當(dāng)年的收入。
如果不紅沖當(dāng)年,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和申報(bào)表不同,需要調(diào)整2022年的年報(bào)嗎?
你紅沖之后,還重新開(kāi)么。如果不重新開(kāi)的話(huà),需要更正往年的申報(bào)表。
紅沖后不重開(kāi),我紅沖的是普票,我記得我之前今年紅沖上年的專(zhuān)票是需要更正申報(bào)表的,但是這個(gè)普票也需要嗎
你好,普票也需要,收入會(huì)影響往來(lái)的所得稅。
這樣對(duì)嗎,我紅沖了2022年7月普票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù),然后更正2022年7月申報(bào)表后再跟正2022年年報(bào),這樣做對(duì)嗎
沖減收入: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫(kù)存商品-**(紅字) 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,紅沖的是服務(wù)費(fèi)
報(bào)表怎樣調(diào),調(diào)什么時(shí)候的報(bào)表
調(diào)整2022年度所得稅相關(guān)報(bào)表。