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老師,我今天紅沖了上一年開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票,我的會(huì)計(jì)分錄如何做?

2023-12-15 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-15 20:43

你好,紅沖就是以前做了一張錯(cuò)誤的憑證,就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.

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快賬用戶(hù)8385 追問(wèn) 2023-12-15 20:47

老師,我紅沖的是上一年的,什么時(shí)候就要用到利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),什么時(shí)候直接紅沖當(dāng)年收入

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齊紅老師 解答 2023-12-15 20:52

你好, 跨年收入沖銷(xiāo),一般是:沖減收入、沖回成本、涉及損益類(lèi)的科目收入、成本用以前年度損益調(diào)整替代,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。 當(dāng)年沖銷(xiāo),直接紅字沖減當(dāng)年的銷(xiāo)售收入。

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快賬用戶(hù)8385 追問(wèn) 2023-12-15 20:55

老師,我不明白怎樣才算跨年沖銷(xiāo),我今年紅沖上年收入,不算跨年紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 20:56

你好,今年紅沖上年收入,算跨年紅沖。

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快賬用戶(hù)8385 追問(wèn) 2023-12-15 21:01

老師,我紅沖上年的收入會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這樣對(duì)嗎?做完這筆后還需要做哪筆分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-15 21:07

沖減收入: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫(kù)存商品-**(紅字) 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶(hù)8385 追問(wèn) 2023-12-15 21:35

那我現(xiàn)在就不能沖銷(xiāo)當(dāng)年的收入對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 21:37

你好,是的,不能沖減當(dāng)年的收入。

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快賬用戶(hù)8385 追問(wèn) 2023-12-15 21:46

如果不紅沖當(dāng)年,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和申報(bào)表不同,需要調(diào)整2022年的年報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-15 21:50

你紅沖之后,還重新開(kāi)么。如果不重新開(kāi)的話(huà),需要更正往年的申報(bào)表。

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快賬用戶(hù)8385 追問(wèn) 2023-12-15 22:03

紅沖后不重開(kāi),我紅沖的是普票,我記得我之前今年紅沖上年的專(zhuān)票是需要更正申報(bào)表的,但是這個(gè)普票也需要嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 22:07

你好,普票也需要,收入會(huì)影響往來(lái)的所得稅。

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快賬用戶(hù)8385 追問(wèn) 2023-12-15 22:13

這樣對(duì)嗎,我紅沖了2022年7月普票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù),然后更正2022年7月申報(bào)表后再跟正2022年年報(bào),這樣做對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 22:16

沖減收入: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫(kù)存商品-**(紅字) 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶(hù)8385 追問(wèn) 2023-12-15 22:22

我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,紅沖的是服務(wù)費(fèi)

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快賬用戶(hù)8385 追問(wèn) 2023-12-15 22:23

報(bào)表怎樣調(diào),調(diào)什么時(shí)候的報(bào)表

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齊紅老師 解答 2023-12-15 22:27

調(diào)整2022年度所得稅相關(guān)報(bào)表。

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你好,紅沖就是以前做了一張錯(cuò)誤的憑證,就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.
2023-12-15
你好 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款或者應(yīng)收賬款 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 借轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)
2020-04-16
您好 錄取決于你紅沖的原因和具體情況。 一般來(lái)說(shuō),紅沖銷(xiāo)售收入會(huì)導(dǎo)致銷(xiāo)售收入的減少,同時(shí)也會(huì)減少相應(yīng)的收入類(lèi)科目。你需要根據(jù)紅沖的金額和原因,在相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目中進(jìn)行調(diào)整。 至于22年的年報(bào)是否需要調(diào)整,這取決于你紅沖的原因和調(diào)整的金額。如果紅沖的金額較大,且對(duì)22年的年報(bào)有顯著影響,那么你可能需要進(jìn)行調(diào)整。具體是否需要調(diào)整,需要根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)要求進(jìn)行判斷。
2023-12-15
你好,今天紅沖了上一年開(kāi)出去的發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 去年的報(bào)表,不需要做調(diào)整
2023-02-27
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。
2023-04-10
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