同學(xué),你好 這道題目問的是房產(chǎn)稅的處理,所以只看房產(chǎn)稅就好了
某制造企業(yè)2019年3月通過銀行收取當(dāng)期房租180萬元(不含稅),該房屋月折舊額為100萬元,為2016年5月1日之前建造完成的房屋,公司所在地為山東省濟(jì)南市(增值稅征收率5%、房產(chǎn)稅率12%、城建稅率7%、教育費(fèi)附加率3%、地方教育費(fèi)附加率2%、地方水利建設(shè)基金0.5%和印花稅1‰)。 要求:計(jì)算該月房屋租賃業(yè)務(wù)應(yīng)交增值稅、房產(chǎn)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水利建設(shè)基金和印花稅,并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
請(qǐng)問老師,我們公司符合六稅兩費(fèi)的政策,本月少交的城建稅,教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加應(yīng)該計(jì)入什么科目?
應(yīng)交稅費(fèi)-城建費(fèi)、教育費(fèi)附加貸方余額大金額負(fù)數(shù),請(qǐng)問合理嗎?請(qǐng)問是因?yàn)槭裁矗?/p>
你好!老師為什么d選項(xiàng)也正確,應(yīng)交稅費(fèi)不包括教育費(fèi)和城市維護(hù)稅嗎
請(qǐng)問為什么d也正確。d的應(yīng)交稅費(fèi)不應(yīng)該是房產(chǎn)稅教育費(fèi)城建稅之和嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
同學(xué),你好 滿意的話幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)哦 祝您生活愉快