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你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請問下 :如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡易計(jì)稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項(xiàng)目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務(wù)分包,開了100萬發(fā)票,稅率3%給甲方,增值稅本來要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬,班組開建筑服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票給我們,我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應(yīng)交的增值稅嗎?并且把40萬金額填在申報(bào)表附表3里面的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的本期發(fā)生額內(nèi),班組開的發(fā)票如圖下,這種可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師你好,我是建筑施工單位,從甲方承包了一項(xiàng)工程,農(nóng)民工工資發(fā)生350萬,這350萬元工資甲方已從我們開給甲方的工程款中扣下來發(fā)給農(nóng)民工了,然后我們從丙勞務(wù)公司開了220萬元的勞務(wù)發(fā)票,是3%稅率的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額有64000元,當(dāng)時(shí)我入的是直接人工成本,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,那另外的130萬的農(nóng)民工勞務(wù)發(fā)票還沒開進(jìn)來,這賬務(wù)怎么處理呢?(我們開給甲方的工程款是1090萬,農(nóng)民工工資350萬已發(fā)放,丙公司開了220萬的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票已入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,這具體的會計(jì)分錄是怎么的呢?)
老師,我是一般納稅人,我承包一個(gè)酒店裝飾項(xiàng)目100萬含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們只負(fù)責(zé)采購材料,那么這個(gè)月我確認(rèn)收入100萬含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬含稅 ,材料供貨商給我開專票30萬,不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了,請問我該怎么計(jì)算交多少增值稅?第二個(gè)問題就是我可以采用差額計(jì)稅嗎?如果可以,老師就以差額計(jì)稅方式下幫我算一下
老師,我是一般納稅人,我承包一個(gè)酒店裝飾工程100萬含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們采購材料給他裝修,那么這個(gè)月我確認(rèn)收入100萬含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬含稅(專票或者普票),材料供貨商給我開專票30萬專票,不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了,請問我該怎么計(jì)算交多少增值稅?第二個(gè)問題就是我可以采用差額計(jì)稅嗎?如果可以,老師就以差額計(jì)稅方式下幫我算一下
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費(fèi)用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個(gè)人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時(shí)需要附合同?
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實(shí)操我點(diǎn)了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
股東要從公戶里取一萬出來,備注寫啥好點(diǎn)呢,用于日常辦公的
我們公司賣農(nóng)產(chǎn)品,免稅,但是買方要我們開含稅點(diǎn)的發(fā)票,可以開嘛
在生產(chǎn)型企業(yè)中成本核算和存貨核算的區(qū)別,在系統(tǒng)中要先進(jìn)行哪一步
免退稅適用于幾乎沒有內(nèi)銷的企業(yè)嗎?
我們財(cái)務(wù)審計(jì)的費(fèi)用放:管理費(fèi)用_審計(jì)費(fèi) 嗎?
老師,賓館主營業(yè)務(wù)是住宿,有印花稅嗎
您好,可以采用差額征稅,你開給甲方的計(jì)稅應(yīng)按(100-80)萬×3%=0.6萬元計(jì)算,如果你按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬×3%=3萬元抵扣增值稅,而不是按你實(shí)際繳納的0.6萬元抵扣