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老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼

2025-09-07 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-07 10:17

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-07 10:20

您好,可以不在月末計(jì)提??,怕稅務(wù)有問題只等收到退稅款時(shí)再計(jì)提并確認(rèn)收款??也是可以的,不算違規(guī)??,但??建議最好還是在出口當(dāng)月(通常是月末)根據(jù)報(bào)關(guān)出口金額和退稅率先計(jì)提應(yīng)收退稅款??,提前記一筆“其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款”和“應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅”更規(guī)范??,等實(shí)際收到退稅款時(shí)再?zèng)_掉,比如收到13萬就借銀行存款、貸其他應(yīng)收款;??如果不想提前計(jì)提,等收到錢時(shí)再做賬(借銀行存款、貸其他應(yīng)收款或直接做收入)也沒問題,但賬上會(huì)顯得滯后,不利于管理和對(duì)賬,稅務(wù)局一般更關(guān)注你退稅申報(bào)是不是及時(shí)、數(shù)據(jù)是不是真實(shí),不是非得看你有沒有提前計(jì)提,所以只要申報(bào)合規(guī)、單證齊全、不人為調(diào)節(jié),稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并不大

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快賬用戶4775 追問 2025-09-07 10:26

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-07 10:27

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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可以的,可以加急扣除的。
2022-06-24
您好,一般情況下,貴司由于內(nèi)銷部分比較大,而出口部分較少時(shí),就不會(huì)出現(xiàn)留抵,實(shí)際上就是當(dāng)期要繳納增值稅。因?yàn)閮?nèi)銷部分要繳納的增值稅,大于了出口部分要退回的增值稅。實(shí)際上,現(xiàn)在要繳納的增值稅,是兩部分相抵減后的差額。如果沒有這部分出口貨物產(chǎn)生的增值稅,繳納的增值稅要比現(xiàn)在還要多。 所以,出口部分確認(rèn)收入時(shí),還是和原先有出口退稅時(shí)的業(yè)務(wù)一樣,不要計(jì)提增值稅。
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