你好,如果你單位是銷售方,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)對應(yīng)的成本也需要紅沖
老師在不在,然后有個(gè)問題我問一下你哦,比如說我們公司接的這個(gè)就是關(guān)于設(shè)計(jì)這個(gè)項(xiàng)目,然后呢,公司有沒有相關(guān)人去做然后就找到第三方,我們到時(shí)候要給第三方付款的話,那這個(gè)產(chǎn)生的這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該是屬于成本還是費(fèi)用。
老師麻煩請教您一個(gè)問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開錯(cuò)的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個(gè)問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師麻煩請教您一個(gè)問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開錯(cuò)的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個(gè)問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
想問一個(gè)問題,就是如果開了一張專票,然后對方已經(jīng)抵扣了,然后想要沖紅的話,雙方需要做什么操作
就關(guān)于一個(gè)業(yè)務(wù)問題,就是比如一張專票,然后沖紅這個(gè),你們具體做賬是怎么做的。
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款