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審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?

2025-06-13 23:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-13 23:10

您好,不是,這是調(diào)表不調(diào)賬,分錄還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行 這個(gè)應(yīng)交借方余額是要重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)

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快賬用戶8048 追問 2025-06-13 23:12

收到退稅為什么貸銀行?

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齊紅老師 解答 2025-06-13 23:13

這是交時(shí),收到退稅就沒有應(yīng)交稅費(fèi)重分類 了,沒有余額了,多交時(shí)才有重分類 到其他流動(dòng)資產(chǎn)

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快賬用戶8048 追問 2025-06-13 23:14

我現(xiàn)在問的是退稅后的分錄呀,是不是按我上面的來做?

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快賬用戶8048 追問 2025-06-13 23:15

麻煩老師給個(gè)分錄來,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-13 23:18

借:銀行? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)? 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8048 追問 2025-06-13 23:19

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-13 23:21

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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您好,不是,這是調(diào)表不調(diào)賬,分錄還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行 這個(gè)應(yīng)交借方余額是要重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)
2025-06-13
您好親,是要調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)的,多繳納稅款符合資產(chǎn)定義
2025-05-15
同學(xué)你好 數(shù)據(jù)正確就不用改
2022-06-02
你好 你的分錄是正確的!?
2021-07-02
現(xiàn)在你是把之前的這個(gè)錯(cuò)誤的憑證給他做一個(gè)紅沖。就把錯(cuò)誤憑證用負(fù)數(shù)來處理,完了之后再用這個(gè)正確的數(shù)據(jù),做一個(gè)證書憑證就可以了。那么摘要就是沖銷某某某號(hào)憑證。
2021-01-19
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